Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 500948
Eingetragen
11.12.2006
Branche
Großhandel mit Blumen und PflanzenGroßhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
das Betreiben eines Blumengroßhandels.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

98701 Großbreitenbach
22.500 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Blumen GRINS GmbH

Kirchheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 94.399,00 112.968,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 793,00 1.427,00
II. Sachanlagen 93.606,00 111.541,00
C. Umlaufvermögen 53.264,32 29.100,78
I. Vorräte 7.238,70 1.952,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.113,12 9.615,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 507,64 505,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.912,50 17.532,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten 789,16 1.249,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 148.452,48 155.818,36

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 12.205,95 23.752,02
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.247,98 10.355,62
III. Jahresüberschuss 953,93 9.107,64
B. Rückstellungen 1.500,00 800,00
C. Verbindlichkeiten 134.746,53 131.266,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 49.395,76 20.415,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 148.452,48 155.818,36

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Blumen GRINS GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

In den Jahren 2008 und 2009 wurden bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro jeweils in einer Summe aktiviert und gemäß steuerlichen Vorschriften vereinfacht über 5 Jahren abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Teilweise sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen durch Eigentumsvorbehalt gesichert. Eigentümer der finanzierten Fahrzeuge ist das jeweilige Kreditinstitut.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 29. März 2011 festgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 953,93.

Auf neue Rechnung werden Euro 953,93 vorgetragen.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführerin Frau Ina Großmann-Noordermeer (Floristin) geführt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen keine Forderungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Kirchheim, den 29. März 2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.03.2011 festgestellt.

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