Zwinz Technical Consulting GmbHLiquidiert

85570 Markt Schwaben, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 138389
Eingetragen
2.8.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit elektronischen Bauteilen und TelekommunikationsgerätenGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Beratung und Vertrieb von elektr. Bauteilen und Geräten, sowie Entwicklungen im Hardund Softwarebereich und artverwandte Waren aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Karl Zwinz
seit 2.8.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Pfarrer-Hochmaier-Ring 72, 85570 Markt Schwaben
22.500 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Zwinz Technical Consulting GmbH

Markt Schwaben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.782,30 12.782,30
B. Anlagevermögen 7.825,00 9.205,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 7.824,00 9.204,50
C. Umlaufvermögen 16.535,12 31.243,25
I. Vorräte 14.274,29 15.703,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.337,68 15.520,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 923,15 18,40
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 192.413,68 188.377,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 229.556,10 241.608,46

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 213.942,00 174.217,74
III. Jahresfehlbetrag 4.036,27 39.724,26
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 192.413,68 188.377,41
B. Rückstellungen 2.500,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 227.056,10 239.108,46
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 35.014,40 57.217,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 229.556,10 241.608,46

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aktiva

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Vorräte

Die Handelsware wird grundsätzlich zu den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren Zeitwerten bewertet.

Warenwert 31.12.2011 14.274,29 € ( Vorjahr 15.703,96 € )

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet worden.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände, mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr, betragen Euro 1.337,68 ( Vorjahr Euro 15.520,89 ).

Die, von mehr als einem Jahr, betragen Euro 0,00, ( Vorjahr Euro 4.321,19 ).

Flüssige Mittel

Die Position enthält den Kassenbestand.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 192.413,68€

Es besteht jedoch kein Konkursantragsgrund, da die Gesellschafter bezüglich ihrer Forderung hinter die Ansprüche anderer Gläubiger in ausreichender Höhe zurückgetreten ist.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschlusskosten und Steuerberatungskosten.

Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalt an den gelieferten Gegenständen.

Sie haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr 36.952,15€ ( Vorjahr 38.681,33€ )

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 192.041,70 € ( Vorjahr 181.890,97 € )
Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt 4.684,44 € ( Vorjahr 2.978,86 € )
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 89,55 € ( Vorjahr 1.328,09 € )
Verbindlichkeiten aus Steuern 1.007,56 € ( Vorjahr 1.071,74 € )
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3,34 € ( Vorjahr 2962,34 € )
Übrige sonstige Verbindlichkeiten 11.924,31 ( Vorjahr 11.924,31 € )
Restlaufzeit bis 1 Jahr 17.709,20 € ( Vorjahr 57.217,49 € )
Restlaufzeit 1 - 5 Jahre 192.041,70 € ( Vorjahr 181.890,97 € )
Restlaufzeit über 5 Jahre    

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsätze wurden alle im Inland und im Ausland erzielt.

Erlöse Inland 91.890,43 €
Erlöse Ausland 37.285,11 €

Aufwendungen für Altersvorsorgung

In der Position Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge sind in Höhe von Euro 1.742,00 ( im Vorjahr Euro 1.742,00 ) Aufwendungen für Altersvorsorgung enthalten.

Diese bestehen aus Direktversicherungsverträgen.

IV. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen in folgender Höhe:

Miet- und Leasingverpflichtungen fällig 2011 2.043,37 €

V. Sonstige Angaben

1. Zum Geschäftsführer ist bestellt

Herr Karl Zwinz

2. Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt ca. 2 Mitarbeiter.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 192.041,70 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 181.890,97 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2012 festgestellt.

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