Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 29683
Vorher
SMBK GmbH
Eingetragen
15.7.2015
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und GießmaschinenHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Herstellung von Maschinen und Baugruppen, mechanische Bearbeitung von Bauteilen, Konstruktion und Berechnung von Maschinen, Baugruppen und Einzelteilen

Historie

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Management

NameRolle
Sven Knorr
seit 5.1.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Sven Knorr
08541 Neuensalz OT Zobes
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

VMBK GmbH (vormals: SMBK GmbH)

Plauen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

A K T I V A

31.12.2019 31.12.2018
A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögens-

gegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1.006,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen 2.193,00 4.527,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 136.454,00 110.552,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 16.651,47 52.232,03
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 28.015,21 57.806,16
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 6.427,00

II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 56.556,17 72.709,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände 4.831,37 2.978,69

III. Kassenbestand, Bundesbank-

guthaben, Guthaben bei

Kreditinstituten und Schecks

167,04 22.988,22
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2.973,72 3.958,68

D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL

GEDECKTER FEHLBETRAG

183.955,77 83.947,84
SUMME Aktiva 431.798,75 419.132,92

P A S S I V A

31.12.2019 31.12.2018
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag -108.947,84 -152.891,96
III. Jahresüberschuss 0,00 43.944,12
IV. Jahresfehlbetrag -100.007,93 0,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 183.955,77 83.947,84
VI. buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00

B. EINLAGEN STILLER

GESELLSCHAFTER

200.000,00 200.000,00
C. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen 88,57 11.613,83
2. Sonstige Rückstellungen 11.403,76 10.018,11
D. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 82.563,09 194,72
2. Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 6.427,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 51.945,78 72.242,91
4. Sonstige Verbindlichkeiten 85.797,55 118.636,35
SUMME Passiva 431.798,75 419.132,92

Gewinn- und Verlustrechnung

31.12.2019 31.12.2018
1. Umsatzerlöse 646.192,61 969.072,69
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -36.217,95 -29.768,61
3. Sonstige betriebliche Erträge

a. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen

des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen

zu Gegenständen des Anlagevermögens

749,00 0,00

b. übrige sonstige betriebliche

Erträge

8.478,16 15.650,51
4. Summe Erlöse 619.201,82 954.954,59
5. Materialaufwand

a. Aufwendungen für Roh-,

Hilfs- und Betriebsstoffe

und für bezogene Waren

-175.719,18 -218.432,51

b. Aufwendungen für bezogene

Leistungen

-19.866,84 -168.400,56
6. Rohergebnis 423.615,80 568.121,52
7. Personalaufwand
a. Löhne und Gehälter -287.849,26 -280.637,42

b. Soziale Abgaben und

Aufwendungen für

Altersversorgung und

Unterstützung

-72.834,93 -71.358,03
8. Abschreibungen

a. Auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlage-

vermögens und Sachanlagen

-25.607,10 -22.955,28
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a. Miete und Raumkosten -60.522,28 -55.705,87
b. Versicherungen, Beiträge, Abgaben -2.623,79 -1.759,69

c. Fahrzeugkosten

(außer Steuer)

-6.528,26 -9.679,43
d. Werbung und Reisekosten -2.683,42 -1.765,36
e. Kosten der Warenabgabe -2.956,11 -7.517,68
f. Reparatur und Instandhaltung -8.244,19 -7.862,19

g. Verschiedene betriebliche

Kosten

-30.357,26 -39.857,89

h. Verluste aus Wertminderungen

oder aus dem Abgang von

Gegenständen des Umlaufver-

mögens und Einstellungen in

die Wertberichtigung

zu Forderungen

-30,13 -30,13

i. übrige sonstige betriebliche

Aufwendungen

0,00 -50,00
10. Zwischensumme -76.620,93 68.942,55
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 16,33 0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.890,74 -7.285,68
13. Ergebnis nach Steuern -83.495,34 61.656,87
14. Sonstige Steuern -512,59 -479,61
15. Auf Grund einer Gewinngemein- schaft, eines Gewinnabführungs- vertrages oder eines Teilgewinn- abführungsvertrages abgeführte Gewinne -16.000,00 -17.233,14
16. Jahresfehlbetrag -100.007,93 43.944,12

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SMBK GmbH, Plauen wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist das Unternehmen eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle EUR auf- bzw. abgerundet.


Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben.

Die Position Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistugen enthält Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern mit 26.338,00 EUR.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegen- stände und gemäß der steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz- stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- uind Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden Beträge für noch nicht vereinnahmte Erstattungen aus der Lohnfortzahlung erfasst.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Eigenkapital

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 183.955,77 € aus und ist damit buchmäßig überschuldet. Die bilanzielle Überschuldung ist im Wesentlichen auf die hohen Anlaufkosten nach Unternehmensgründung zurückzuführen, denen noch keine ausreichenden Erträge gegenüberstehen. Die stille Beteiligte, die auch gleichzeitig Gesellschafter ist, hat für ihre Forderungen aus dem Beteiligungsvertrag einen qualifizierten Rangrücktritt erklärt.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten:

Urlaubsrückstellung mit 5.224,01 €, Rückstellung für die Erfüllung v. Aufbewahrungspflichten mit 1.500,00 €, die Rückstellung für Abschlusskosten mit 3000,00 € für 2018 sowie sonstige Rückstellungen in Höhe von 1679,75 €

Latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Demnach entfällt der Ausweis der Position latente Steuern.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten und Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

Art der Verbindlichkeit Betrag mit RLZ > 5 Jahr Sicherung
sonst. Verbindlichkeiten 52600,00 0,00
Summe 52600,00 0,00

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Sonstige Pflichtangaben

Die durchschittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug im Geschäftsjahr 10,75 (Vorjahr: 11,5).

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Name: Sven Knorr Funktion: Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde mit Gesellschafterbeschluss festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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2 nahegelegene Organisationen

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