Druckerei Bode GmbHLiquidiert

04808 Wurzen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 15662
Eingetragen
4.5.1999
Branche
Druck- und MedienvorstufeDrucken von ZeitungenBinden von Druckerzeugnissen und damit verbundene Dienstleistungen
Gegenstand
die Gestaltung sowie die Herstellung von Druckerzeugnissen im Offset-Druck-Verfahren für Geschäftsbedarf, Werbung und Buchherstellung, sowie die Schilderbeschriftung, Stempelherstellung und Sofortbild-Paßfotos.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Henschel
seit 16.1.2017
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
96.15%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Druckerei Bode GmbH

Wurzen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 93.936,00 144.018,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 592,00 790,00
II. Sachanlagen 93.344,00 143.228,00
B. Umlaufvermögen 58.261,73 63.278,53
I. Vorräte 13.234,06 14.213,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.038,95 16.218,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.988,72 32.845,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 438,64 322,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 152.636,37 207.618,95

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 47.843,65 55.072,13
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 29.072,13 29.746,06
III. Jahresfehlbetrag 7.228,48 673,93
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 52.500,00 82.500,00
C. Rückstellungen 5.193,51 6.872,87
D. Verbindlichkeiten 47.099,21 63.173,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 152.636,37 207.618,95

Anhang


  (nach §§ 284, 285 HGB)
 
1. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Druckerei Bode GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichzahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu 150,00 Euro wurden ohne Aufnahme in das Anlagegitter sofort als Aufwand gebucht.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vj. 908,17 Euro).

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nettobetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 28.405,61 Euro (Vj. 29.165,95 Euro).

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz


3.1 Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert


Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungs werden 15 Jahre festgelegt.


3.2 Sonderposten mit Rücklageanteil


Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben:

Sonderposten mit Rücklageanteil R 6.5 EStR: 52.500,00 Euro


3.3 Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sowie der gesicherten Verbindlichkeiten


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 28.693,60 Euro.

Darüber hinaus bestehen für die Verbindlichkeiten im üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetz entstehende Sicherheiten.


3.4 Ergebnisverwendung


Angaben zur Ergebnisverwendung entfallen gem. § 325 Abs. 1 S.1 3. HS HGB.


4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer


Der Geschäftsführung gehörten an: Michail Michailow; ausgeübter Beruf: Kaufmann


Leipzig, 30.06.2011


gez. Michail Michailow
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.10.2011 festgestellt.

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