Müdür GmbHLiquidiert

27576 Bremerhaven, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 5684 BHV
Eingetragen
12.7.2010
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und AnstrichmittelnGroßhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik, ohne Spezialisierung auf eine der ProduktgruppenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
der Handel mit Waren aller Art, ausgenommen erlaubnispflichtige Waren, die Container Be- und Entladung und die Vermittlung von Transporten, Hochbau-, Gerüstbau-, Abbruch sowie Planenbauarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Levent Mehmed
seit 29.11.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Nedzhatin Nedzhatinov
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Nedzhatin Nedzhatinov
30.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

M.C.S. Werbe- & Messebau GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 57.884,00 86.230,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 743,50 1.855,50
II. Sachanlagen 57.140,50 84.374,50
B. Umlaufvermögen 503.216,45 519.078,53
I. Vorräte 267.143,20 259.450,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76.027,74 127.175,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 160.045,51 132.451,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.029,12 10.180,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 567.129,57 615.489,18

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 387.606,08 359.182,32
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 333.617,73 301.717,19
III. Jahresüberschuss 28.423,76 31.900,54
B. Rückstellungen 34.315,00 33.323,00
C. Verbindlichkeiten 145.208,49 222.983,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 567.129,57 615.489,18

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der M.C.S. Werbe- & Messebau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und soweit abnutzbar planmäßig abgeschrieben.

Bei der Bemessung der Abschreibung wird auf die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände im Unternehmen abgestellt.

Bei der Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer kommen sowohl die lineare (§ 7 Abs. 1 EStG) als auch die degressive (§ 7 Abs. 2 EStG) Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die zu einer selbstständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten EUR 150,00 übersteigen aber EUR 1.000,00 nicht übersteigen wurde ein Sammelposten

gemäß § 6 Abs. 2a EStG gebildet und im Jahr der Anschaffung und den folgenden 4 Wirtschaftsjahren gleichmäßig abgeschrieben (bis 31.12.2009).

Selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten EUR 410,00 (Vj. EUR 150,00) nicht übersteigen, werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs in vollem Umfang abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Dem Fertigstellungsgrad zum Bewertungsstichtag wurde Rechnung getragen.

In den Fällen, in denen der Marktpreis am Bilanzstichtag niedriger war, kam dieser Wert zum Ansatz.

Die Bewertung der Forderungen erfolgte grundsätzlich zum Nennwert. Für eventuell auftretende Risiken wurde Vorsorge getroffen und entsprechende Wertberichtigungen gebildet.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem entsprechenden Rückzahlungsbetrag bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagespiegel

Dem Anlagespiegel gem. § 268 Abs. 2 HGB wurden die historischen Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 10.061,66 (Vorjahr: EUR 28.585,09).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem entsprechenden Rückzahlungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsführer bzw. Gesellschafter werden mit 4,0% p.a. verzinst.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeiten gegenüber / aus: Gesamt
in EUR
bis 1 Jahr > 1 bis 5 Jahre > 5 Jahre
Kreditinstituten 48.180,29 24.853,22 23.327,07 0,00
Kundenanzahlungen 26.154,42 26.154,42 0,00 0,00
Lieferungen und Leistungen 27.912,28 27.912,28 0,00 0,00
ggü. Gesellschafter 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstiges 42.961,50 42.961,50 0,00 0,00
EUR 145.208,49 121.881,42 23.327,07 0,00

Haftungsverhältnisse

Die Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB betragen zum 31. Dezember 2012 insgesamt EUR 10.000,00 (Vorjahr: EUR 10.000,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Herr Manuel Chionoudakis

 

Heinsberg, den 09. Januar 2014

gez. Manuel Chionoudakis

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.01.2014 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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