Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 7784
Eingetragen
27.7.1978
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Verwaltung von Beteiligungen und sonstigen Vermögenswerten, insbesondere im Bereich des Speditionsgewerbes, soweit eine behördliche Genehmigung nicht erforderlich ist.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bullinger Beteiligungs-GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 36.526,66 35.234,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.526,66 35.234,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 850,39 953,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 36.526,66 35.234,74

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 35.125,27 34.031,69
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 9.560,68 8.467,10
B. Rückstellungen 1.348,34 1.203,05
C. Verbindlichkeiten 53,05 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 53,05 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 36.526,66 35.234,74

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Die geänderten Vorschriften des BilMoG wurden berücksichtigt. Die Aufstellung einer      BilMoG-Eröffnungsbilanz und eine entsprechende Umstellung waren hierzu nicht erforderlich, da keine Abweichungen bestanden haben.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH- Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
  und Verlustrechnung

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 850,39 €. (Vorjahr: 953,91 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 53,05 €. (Vorjahr: 0,00 €).
 
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse bestehen am Bilanzstichtag nicht.
 
Ergebnisverwendung

Die Aufstellung der Bilanz erfolgte unter Berücksichtigung der vollständigen Ergebnisverwendung.
 
Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 21. September 2011 festgestellt.

4. Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herr Heinrich-Michael Jänsch

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter folgender Unternehmen:
  

Name
Bullinger GmbH & Co. KG
Sitz
Stuttgart
Rechtsform
GmbH & Co. KG


Unterschrift der Geschäftsleitung gem. § 245 i.V.m. § 264 Abs. 1 HGB

Stuttgart, den 21. September 2011

                                                                Bullinger Beteiligungs GmbH
                                                                Stuttgart


                                                      gez. Heinrich-Michael Jänsch
                                                _____________________________________

                                                                Heinrich-Michael Jänsch
                                                                      Geschäftsführer  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.09.2011 festgestellt.

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