Halle 39 GmbHLiquidiert

31137 Hildesheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hildesheim HRB 2861
Eingetragen
23.6.1999
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
die Anmietung und Betreibung von Mehrzweckhallen sowie deren Vermietung für Veranstaltungen jeder Art, insbesondere Messen und Ausstellungen sowie die Durchführung von Dienstleistungen und Marketingaktivitäten, die mit der vorgenannten Tätigkeit der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von gastronomischen Unternehmungen mit Ein- und Verkauf und allen Aktivitäten, die hiermit in einem Zusammenhang stehen.

Historie

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Management

NameRolle
Konrad Bank
seit 22.9.2009
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Halle 39 GmbH

Hildesheim

Jahresabschluss zum 30.06.2007

Bilanz zum 30. Juni 2007

Halle 39 GmbH Events, Sport & Congress, Hildesheim

AKTIVA

  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten      
25 Ähnliche Rechte und Werte   102,00 151,00
II. Sachanlagen      
1. technische Anlagen und Maschinen      
210 Maschinen 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   1,00 1,00
300 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2,50   2,50
380 Sonstige Transportmittel 2.045,00   3.272,00
400 Betriebsausstattung 749,00   1.077,50
410 Geschäftsausstattung 52,50   373,50
450 Einbauten 0,50   0,50
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 2.849,50 0,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren      
3980 Bestand Waren   239,09 12.310,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen      
1400 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung   6.779,34 30.972,65
2. sonstige Vermögensgegenstände      
1500 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00   204,51
1530 Forderg. gg. Personal Lohn- u. Gehalt 936,92   0,00
1548 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 0,00   3.784,07
1571 Abziehbare Vorsteuer 7% 862,24   0,00
1575 Abziehbare Vorsteuer 16% 35.586,57   0,00
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 15.946,05   0,00
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 774,77   1.476,20
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 1.231,48   0,00
1775 Umsatzsteuer 16% -52.398,25   0,00
1776 Umsatzsteuer 19% -14.914,79   0,00
1780 Umsatzsteuervorauszahlungen 32.060,93   0,00
1781 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 4.262,00   0,00
1782 Nachsteuer -399,53   0,00
1790 Umsatzsteuer Vorjahr -5.107,16 18.841,23 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks      
1000 Kasse 21,12   4.194,32
1210 Stadtsparkasse Hildesheim 31299 0,00 21,12 3.324,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten      
980 Aktive Rechnungsabgrenzung   5.783,30 5.219,99
D. Nicht durch Eigenkapital      
gedeckter Fehlbetrag      
Kapitalfehlbetrag   162.990,35 137.598,76
    197.606,93 203.962,78

PASSIVA

     
  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital      
800 Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag      
Jahresfehlbetrag   -25.391,59 23.716,60
III. Vortrag auf neue      
Rechnung      
869 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)   -162.598,76 -186.315,36
nicht gedeckter Fehlbetrag      
Kapitalfehlbetrag   162.990,35 137.598,76
buchmäßiges Eigenkapital   0,00 0,00
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen      
977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung   5.000,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten      
1210 Stadtsparkasse Hildesheim 31299   38.046,73 0,00
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 38.046,73 (Euro 0,00)      
1210 Stadtsparkasse Hildesheim 31299      
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen      
1717 Erhaltene Anzahlungen 16% USt   0,00 3.650,00
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 3.650,00)      
1717 Erhaltene Anzahlungen 16% USt      
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen      
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen   12.922,16 42.146,17
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.922,16 (Euro 42.146,17)      
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen      
4. sonstige Verbindlichkeiten      
730 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 140.747,84   146.769,16
1571 Abziehbare Vorsteuer 7% 0,00   -439,49
1575 Abziehbare Vorsteuer 16% 0,00   -55.115,03
1700 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00   315,60
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 50,20   1.164,96
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 0,00   1.254,28
1750 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung 840,00   520,00
1775 Umsatzsteuer 16% 0,00   94.346,52
1780 Umsatzsteuervorauszahlungen 0,00   -7.730,28
1781 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 0,00   -3.428,00
1790 Umsatzsteuer Vorjahr 0,00 141.638,04 -21.991,11
-davon gegenüber Gesellschaftern Euro 140.747,84 (Euro 146.769,16)      
730 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern      
-davon aus Steuern Euro 50,20 (Euro 6.807,57)      
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%      
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%      
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer      
1775 Umsatzsteuer 16%      
1780 Umsatzsteuervorauszahlungen      
1781 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11      
1790 Umsatzsteuer Vorjahr      
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 840,00 (Euro 1.774,28)      
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit      
1750 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung      
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 141.638,04 (Euro 155.666,61)      
730 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern      
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%      
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%      
1700 Sonstige Verbindlichkeiten      
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer      
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit      
1750 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung      
1775 Umsatzsteuer 16%      
1780 Umsatzsteuervorauszahlungen      
1781 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11      
1790 Umsatzsteuer Vorjahr      
    197.606,93 203.962,78

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluß

Aufgliederung von Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Rückstellungen

Euro
Jahresabschlusskosten (Wirtschaftsjahr 05/06 und 06/07) 5.000,00
  5.000,00

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen

  Euro
Fremdleistungen 31.729,66
Raumkosten 152.190,34
Reisekosten 649,49
Geschenke, Werbekosten, Repräsentation 16.273,89
Instandhaltungen, Reparaturen, Leasing 10.852,71
Telefon, Porto 5.460,19
Bürobedarf 4.140,47
Rechts-, Beratungs- und Abschlußkosten, Buchführung 19.915,97
Nebenkosten des Geldverkehrs 474,07
Betriebsbedarf, Werkzeuge und Kleingeräte 5.192,30
Fahrzeugkosten 4.882,18
Versicherungen, Beiträge, Abgaben 17.329,38
Forderungsverluste 905,56
Nicht abzugfähige Betriebsausgaben 55,00
Übrige 13.978,09
  284.029,30

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1. Allgemeines

Die Gesellschaft wendet bei der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die für die Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff HGB an.

Die Gesellschaft richtet sich bei der Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB sowie nach den für die Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

1.2. Anlagevermögen

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Schätzung der Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände erfolgte nach den amtlichen AfA-Tabellen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde die Bewertungsfreiheit gem. § 6 Abs.2 EStG in Anspruch genommen.

1.3. Umlaufvermögen

Abschreibungen auf Forderungen zur Berücksichtigung zukünftiger Wertschwankungen wurden vorgenommen.

1.4. Rückstellungen

Rückstellungen sind in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

1.5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Anlageverzeichnis

  Stand 1.7.06 Zugänge (Z) Abgänge (A) Abschreibung Stand 30.6.07
Rechte und Werte 151,00€   49,00€ 102,00€
Maschinen und        
Anlagen 1,00€     1,00€
Betriebs.- u. 2,50€     2,50€
Geschäftsausstattung        
Sonst. Transportmittel 3.272,00€   1.227,00€ 2.045,00€
Betriebsausstattung 1.077,50€   328,50€ 749,00€
Geschäftsausstattung 373,50€   321,00€ 52,50€
Einbauten 0,50€     0,50€
Geringwertige - € 405,88 € (Z) 405,88€ - €
Wirtschaftsgüter        
  4.878,00€ 405,88 € (Z) 1.925,50€ 2.952,50€

Sonstige Vermögensgegenstände

  Euro
Sonst. Vermögensgegenstände 18.841,23€
Verbindlichkeiten  
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituen  
KSK Hildesheim 31299 38.046,73€
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
lt. Kreditorensaldenliste 12.922,16€
3. Sonst. Verbindlichkeiten  
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 140.747,84€
Übrige 890,20€

IV. Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane

Im Geschäftsjahr waren Geschäftsführer, Frau Monika Bank und Herr Konrad Bank

 

Hildesheim, im August 2008

Monika Bank

Konrad Bank

Die Geschäftsführung

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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