Stammdaten

Register
Amtsgericht Steinfurt HRB 8104
Eingetragen
22.9.2008
Branche
Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Architekturbüros für HochbauBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
a) Erstellung von Hochbauten, namentlich die Errichtung von Ein- und/oder Mehrfamilienhäusern, Geschäfts- und Industriebauten sowie die schlüsselfertige Erstellung durch Einbeziehung der Auftragserteilung an Dritte. Ebenso die Durchführung von Maurer- und Betonbauarbeiten, Zimmer- und Dachdeckerarbeiten, Platten- und Mosaiklegearbeiten, Holz- und Bautenschutzarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Betonbohr- und Schneidearbeiten, Erstellung sowie Einbauten in bestehenden Gebäuden und Anlagen und Umbau bestehender Gebäude, Abriss von Gebäuden einschließlich Entsorgung des Abrissmaterials durch Vergabe an Dritte. b) Handel mit Baustoffen und Bauelementen c) Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie ist insbesondere berechtigt, Unternehmen im In- und Ausland zu errichten, bestehende zu erwerben oder sich an diesen zu beteiligen und deren Geschäftsführung zu übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und stille Gesellschaftsbeteiligungen vereinbaren und mit sich vereinbaren lassen. d) Die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handels- und Handwerksgesellschaften und/oder bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Konty Bau GmbH & Co. KG.

Historie

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Management

NameRolle
Konstantin Brack
seit 22.9.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

48431 Rheine
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Konty Bau GmbH

Rheine

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 11.135,00 17.811,00
I. Sachanlagen 11.135,00 17.811,00
C. Umlaufvermögen 9.291,47 219.504,94
I. Vorräte 0,00 212.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.535,58 5.619,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.755,89 1.885,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.297,95 1.448,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 21.724,42 251.264,79

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 720,42 15.660,73
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 9.339,27 14.921,96
III. Bilanzverlust 2.440,31 -5.582,69
B. Rückstellungen 4.900,00 3.400,00
C. Verbindlichkeiten 16.104,00 232.204,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 16.104,00 232.204,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 21.724,42 251.264,79

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Konty Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Pflichtangaben in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht enthalten sind, wurden die betreffenden Posten in Ausübung des bestehenden Wahlrechtes im Anhang gesondert ausgewiesen und erläutert. Größenabhängige Erleichterungen wurden teilweise in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Firma Konty Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 685,80 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 575,58 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.10.2011 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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1 nahegelegene Organisation

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