Deutsch & Neumann GmbHLiquidiert

16761 Hennigsdorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 18347
Eingetragen
24.11.2004
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Kautschuk, Kautschukmischungen und Halbzeug daraus
Gegenstand
Herstellung von technischen Kautschukwaren und Hochdruckapparaten sowie der Großhandel mit Kautschuk-, Kunststoff- und sonstigen technischen Bedarfsartikeln. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Erzeugnisse herzustellen, zu bearbeiten, zu erwerben und zu vertreiben.

Historie

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Management

NameRolle
Isabel Sophie Noack
seit 6.12.2018
Prokura
Philipp Noack
seit 6.12.2018
Prokura
Bernd Noack
seit 24.11.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Deutsch & Neumann GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

TEuro

Vorjahr
TEuro

A. Anlagevermögen

1.480.442,39

827,2

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.026,00

1,7

II. Sachanlagen

988.131,56

296,9

III. Finanzanlagen

491.284,83

528,6

B. Umlaufvermögen

4.670.854,35

4.755,1

I. Vorräte

652.039,00

621,0

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

104.741,71

122,7

III. Wertpapiere

0,00

52,1

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3.914.073,64

3.959,3

C. Rechnungsabgrenzungsposten

20.225,95

36,3

Summe Aktiva

6.171.522,69

5.618,6



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

TEuro

Vorjahr
TEuro

A. Eigenkapital

5.943.976,68

5.535,3

I. Gezeichnetes Kapital

745.500,00

745,5

II.Bilanzgewinn

5.198.476,68

4.789,8

B. Rückstellungen

8.218,00

7,5

C. Verbindlichkeiten

219.328,01

75,8

Summe Passiva

6.171.522,69

5.618,6

ANHANG

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Deutsch & Neumann GmbH wird beim Amtsgericht Charlottenburg unter der HRB-Nummer 18347 geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes erstellt worden. Die Vorjahreszahlen sind zu Vergleichszwecken angegeben.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sind bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringende Vermerke ebenso wie Vermerke, die wahlweise in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Sie macht von den ihr gemäß § 288 HGB bei der Aufstellung des Anhangs eingeräumten Erleichterungen Gebrauch.

Soweit Gliederungsposten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nur teilweise die im gesetzlichen Gliederungsschema enthaltenen Inhalte haben, wurde eine kürzere Postenbezeichnung gewählt.

II. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich nicht geändert.

Nachstehend werden nur zu den wesentlichen Posten Ausführungen gemacht.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen erscheinen mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die um planmäßig lineare Abschreibungen auf der Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauer verringert werden. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu den Anschaffungskosten aktiviert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Anschaffungs- oder Herstel-lungskosten bewertet angesetzt. Fremdkapitalzinsen sind nicht in die Herstellungs-kosten einbezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert nach Berücksichtigung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zu Nominalwerten ausgewiesen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten erscheinen mit den vorausgezahlten Beträgen.

Das Stammkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um alle erkennbaren Risiken zu erfassen. Für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden gemäß § 253 Abs. 2 HGB Abzinsungen zum durchschnittlichen Marktzinssatz vorgenommen.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Fremdwährungsumrechnung erfolgt unterjährig zu Geldkursen; zum Bilanz-stichtag werden die auf fremde Währung lautenden Posten der Bilanz bei einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr mit dem Devisenkassamittelkurs bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

Anlagevermögen

Auf die Zugänge des Geschäftsjahres wurden lineare Abschreibungen pro rata temporis verrechnet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögens-gegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die Bezahlung sonstiger Aufwendungen des Folgejahrs.

Passiva

Eigenkapital

Im Bilanzgewinn sind der Gewinnvortrag und der Jahresüberschuss enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Jahresabschlusskosten und Ertragsteuern gebildet.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Weitere Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2018 Herr Dipl.-Betriebswirt Bernd Noack. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs.4 HGB verzichtet.

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl betrug insgesamt 20.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Berlin, den 17. Juli 2019

gez. Bernd Noack

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22. Juli 2019

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