Potsdamer Projektbaugesellschaft mbH

Wilhelm-Leuschner-Straße 7, 14482 Potsdam, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 11988
Eingetragen
7.3.2006
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Die projektbezogene Planung, Betreuung und Umsetzungen von Bauleistungen jeglicher Art als Generalunternehmung, im Speziellen die Wiederherstellung und Rekonstruktion denkmalgeschützter Altbausubstanz, die Planung, Betreuung und Umsetzung im Ingenieurhochbau und im Innenausbau, die schlüsselfertige Herstellung von Bädern sowie der Handel mit Produkten zur Ausstattung von Wohn- und Geschäftshäusern.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Potsdamer Projektbaugesellschaft mbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

15.233,00

18.480,00

I. Sachanlagen

15.233,00

18.480,00

B. Umlaufvermögen

154.486,70

64.270,52

I. Vorräte

66.700,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

77.232,61

63.606,16

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

10.554,09

664,36

C. Rechnungsabgrenzungsposten

510,62

777,02

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

199.058,46

187.168,52

Summe Aktiva

369.288,78

270.696,06



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Verlustvortrag

212.733,11

186.152,95

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

11.889,94

26.580,16

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

199.058,46

187.168,52

B. Rückstellungen

2.000,00

2.000,00

C. Verbindlichkeiten

367.288,78

268.696,06

Summe Passiva

369.288,78

270.696,06

ANHANG

a. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ausweis und Gliederung des Jahresabschlusses entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die Wertansätze in der Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2010 wurden unverändert übernommen.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

b. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften aufgestellt. Die in der Bilanz zum 31. Dezember 2010 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear bzw. degressiv vorgenommen. Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern entsprechen den für die steuerliche Gewinnermittlung geltenden Nutzungsdauern. Im Geschäftsjahr 2011 wurden keine Sonderabschreibungen vorgenommen.

Umlaufvermögen

Forderungen

Die Forderungen wurden zum Nennwert bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Abgrenzbare Aufwendungen des Geschäftsjahres 2011, die bereits im Berichtsjahr bzw. in den Berichtsvorjahren bezahlt worden sind, wurden abgegrenzt.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag drückt eine buchmäßige Überschuldung, nicht jedoch eine solche im Sinne des § 64 Absatz 1 Satz 2 GmbH-Gesetz, aus. Das Eigenkapital der Gesellschaft ist vollständig aufgezehrt. Dadurch wird zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von T€ 0 (Vorjahr: T€ 0) sowie ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von T€ 199 ausgewiesen. Dieser Fehlbetrag wird durch eine von dem Gesellschafter, Herrn Jens Spinnrock, Potsdam abgegebene Rangrücktrittserklärung gedeckt, so dass zum 31. Dezember 2011 keine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne besteht.

Eigenkapital

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt. Das Eigenkapital der Gesellschaft ist vollständig aufgebraucht. Soweit das Eigenkapital zur Deckung des Bilanzverlustes nicht ausgereicht hat, wurde dieser aktiviert und als "nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ausgewiesen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und voraussichtlichen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Abgrenzbare Erträge des Geschäftsjahres 2011, die bereits im Berichtsjahr bzw. in den Berichtsvorjahren bezahlt worden sind, werden nicht ausgewiesen.

c. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in einem Anlagenspiegel dargestellt, der als Anlage zur Bilanz aufgestellt wurde.

Forderungen

Es werden Forderungen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr in Höhe von EUR 77.232,61 ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten

Insgesamt 31.12.2011

davon mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren

davon durch Grundpfand-rechte gesichert

EUR

EUR

EUR

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten


15.293,05


0,00


0,00

2. aus Lieferungen und Leistungen

- davon gegenüber
Gesellschaftern 3.268,65 EUR

113.177,36

0,00

0,00

3. sonstige Verbindlichkeiten

- davon gegenüber
Gesellschaftern 214.719,58 EUR

215.549,58

0,00

0,00

4. Umsatzsteuerverbindlichkeiten

23.268,79

0,00

0,00

Summe

367.288,78

0,00

0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

 

Jens Spinnrock

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17.04.2013

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