Elektro-Weber GmbHLiquidiert

31191 Algermissen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hildesheim HRB 520
Eingetragen
9.6.1977
Branche
Reparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialEinzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Die Installation von Eiektroanlagen aller Art sowie der Einzelhandel und die Reparatur von Fernseh-Rundfunk- und Elektrogeräten und Artikeln aller Art nebst aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektro Weber GmbH

Algermissen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 73.687,39 60.725,39
I. Sachanlagen 73.534,00 60.572,00
II. Finanzanlagen 153,39 153,39
B. Umlaufvermögen 746.078,84 677.395,62
I. Vorräte 93.425,93 117.044,69
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 40.000,00 59.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 649.960,77 558.509,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.692,14 1.841,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.861,25 9.994,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva 828.627,48 748.115,77

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 412.124,58 382.466,70
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 356.466,70 330.625,13
III. Jahresüberschuss 29.657,88 25.841,57
B. Rückstellungen 63.307,00 34.811,00
C. Verbindlichkeiten 353.195,90 330.838,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 305.568,80 275.353,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 828.627,48 748.115,77

Anhang



A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Elektro Weber GmbH, Algermissen wurde im Handelsregister beim Amtsgericht Hildesheim unter HRB Nr. 520 eingetragen.

Die Gesellschaft ist ein kleines Unternehmen im Sinne des § 267 HGB.
  

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanz zum 31. Dezember 2009 wurde nach den geltenden Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach den Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Erleichterungen der §§ 266 Abs. 1, 274a, 276, 286 und 288 sowie die Offenlegungserleichterungen des §§ 326 und 327 HGB in Anspruch genommen.

In dem Jahresabschluss zum 31.12.2009 ist die Darstellungsstetigkeit gegenüber dem Vorjahr beibehalten. Die Wertansätze sind mit denen des Vorjahres vergleichbar. Ausnahmen werden bei den Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz dargestellt.

Zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind keine zusätzlichen Angaben notwendig.
  

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden in einem Sammelposten aktiviert, der nach steuerrechtlichen Vorschriften auf 5 Jahre verteilt abgeschrieben wird. Der Sammelposten und die Abschreibung wurde wegen der untergeordneten Bedeutung in die Handelsbilanz übernommen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte enthalten unfertige Aufträge, fertige Aufträge und Waren.
Die unfertigen Aufträge wurden anhand des Fertigstellungsgrades gekürzt um den Gewinnzuschlag ermittelt.
Die fertigen noch nicht abgerechneten Aufträge wurden mit Nettoerlösen bewertet.
Sie wurden umsatzversteuert. Die Umsatzsteuer ist in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.
Die unfertigen und fertigen Aufträge werden in der Bilanz saldiert mit den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.
Der Warenbestand wird zu Anschaffungskosten, soweit keine geringere Stichtagsbewertung notwendig ist, angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 1 % gebildet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden mit dem Betrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Bilanz. Restlaufzeiten größer als 5 Jahre bestehen nicht (Vorjahr 1.750,84 EUR).
  

D. Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer Frank Bust

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
Kreditentwicklung Betrag
Stand bisheriger Kredite 116.784,05 EUR
Rückzahlungen im Berichtsjahr 46,70 EUR
Neuvergaben im Berichtsjahr 31.333,88 EUR
= neuer Kreditbestand 148.071,23 EUR

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite:
Zinssatz 3,37 %

  

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