Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 54333
Vorher
Karosseriebau Rainer Diederich GmbHQuadcenter & Karosseriebau Rainer Diederich GmbH
Eingetragen
21.6.1993
Branche
Herstellung von Fahrrädern sowie von BehindertenfahrzeugenGroßhandel mit Fahrrädern, E-Bikes, deren Teilen und ZubehörGroßhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
der Karosseriebau, Mechatronik, Elektrik, der Handel mit Neufahrzeugen und Gebrauchtfahrzeugen (UTV, ATV, Quads, Motorräder, Fahrräder, Motorschlitten, Anhänger aller Art und Anbaugeräte für diese aufgelisteten Fahrzeuge), der Handel mit Ersatz- und Zubehörteilen, die Vermietung der oben genannten Fahrzeuge.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Rainer Diederich
seit 16.12.2004
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rainer Diederich GmbH

Wiehl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.237.649,75 609.870,95
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.818,00 17.667,00
II. Sachanlagen 2.227.831,75 592.203,95
B. Umlaufvermögen 4.955.754,32 6.029.220,60
I. Vorräte 3.401.583,28 3.160.603,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 865.762,48 1.937.341,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 688.408,56 931.275,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.063,91 3.802,58
Summe Aktiva 7.209.467,98 6.642.894,13

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.537.186,69 2.853.127,08
I. Gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 2.827.527,08 2.276.084,20
III. Jahresüberschuss 684.059,61 551.442,88
B. Rückstellungen 1.955.355,13 1.889.818,62
C. Verbindlichkeiten 1.716.926,16 1.899.948,43
Summe Passiva 7.209.467,98 6.642.894,13

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Rainer Diederich GmbH hat ihren Sitz in Wiehl - Bomig und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Köln (Reg.Nr. 54333).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 865.762,48 1.937.341,61

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 314.663,78 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.600,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Aufbewahrung und Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlauf- zeit 1- 5 Jahre Davon Restlauf- zeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.137.560,62 1.137.560,62
Erhaltene Anzahlungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 417.982,23 417.982,23
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Sonstige Verbindlichkeiten 161.383,31 161.383,31
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr Davon Restlauf- zeit 1 - 5 Jahre Davon Restlauf- zeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.003.762,79 1.003.762,79
Erhaltene Anzahlungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 452.041,07 452.041,07
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Sonstige Verbindlichkeiten 444.144,57 444.144,57
Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 11 Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wird vorgetragen.

Organe

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer, Herrn Rainer Diederich, geführt.

Von den Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

 

Wiehl-Bomig, den 10.12.2024

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.12.2024.

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