Arkade Projekt GmbHLiquidiert

14165 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 31323
Eingetragen
3.11.2017
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Erwerb, Entwicklung, Vermietung, Verkauf von Immobilien und sonstige Immobiliengeschäfte

Finanzübersicht

Historie

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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Arkade Projekt GmbH

Marienberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 12.307.757,96 10.750.746,45
I. Sachanlagen 12.305.207,96 10.748.196,45
II. Finanzanlagen 2.550,00 2.550,00
B. Umlaufvermögen 264.207,72 216.873,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.996,15 9.113,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 224.211,57 207.759,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.960,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 200.155,78 196.492,38
Summe Aktiva 12.772.121,46 11.168.071,89

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 296.492,38 362.795,85
III. Jahresfehlbetrag 3.663,40 -66.303,47
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 200.155,78 196.492,38
B. Rückstellungen 13.420,84 9.678,62
C. Verbindlichkeiten 12.758.700,62 11.158.393,27
Summe Passiva 12.772.121,46 11.168.071,89

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Angaben

Die Arkade Projekt GmbH hat ihren Sitz in Marienberg OT Pobershau und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Chemnitz (Reg.Nr. 31323).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine normale Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang einschließlich Anlagespiegel. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für normale Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu 800,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Gesellschaft besitzt Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2021 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2020 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 39.996,15 € 0,00 € 9.113,79 € 0,00 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 100.000,00.€ ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Aufbewahrungsverpflichtungen sowie Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2021 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 12.758.700,62 € 2.162.710,12 € 1.693.296,16 € 8.902.694,34 €
Vorjahr 31.12.2020 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 11.158.393,27 € 1.833.229,20 € 1.495.951,00 € 7.829.213,07 €

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt 9.410.237,62 € durch Grundschulden besichert .

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 3.085.000,00 € (Vorjahr: 2.960.000,00 €) ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Gewinn und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind hauptsächlich die Erträge aus der Herabsetzung der Verbindlichkeiten für die Zinsen aus Gesellschafterdarlehen enthalten.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 2 Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.663,40 € ab. Nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag des Vorjahres verbleibt ein Bilanzverlust in Höhe von 300.155,78 €. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Thomas Kolb, Falk Ziegler und Nick Dietrich.

Marienberg OT Pobershau, den ...

Thomas Kolb Falk Ziegler Nick Dietrich

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.3.2023.

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