Stammdaten

Register
Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 42381
Eingetragen
12.6.1997
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Die Verwaltung von Grundstücken in eigenem Namen und für eigene Rechnung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Oftersheim
15.301 €
56.67%
Oftersheim
11.699 €
43.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ritter Verwaltungs GmbH

Neustadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 1.055.724,75 1.118.597,75
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 1.055.574,75 1.118.597,75
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.023.512,25 1.078.812,25
2. technische Anlagen und Maschinen 28.901,50 34.163,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.161,00 5.622,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 150,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 150,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 341.669,09 217.702,48
I. Vorräte 0,00 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 329.522,84 217.656,85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 75.052,13 149.701,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 254.470,71 67.955,20
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.146,25 45,63
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.996,07 1.139,94
E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.399.389,91 1.337.440,17

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 161.158,89 46.627,96
1. gezeichnetes Kapital 161.158,89 46.627,96
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Verlustvortrag 46.627,96 50.632,43
V. Jahresfehlbetrag 114.530,93 -4.004,47
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 11.126,56 23.672,95
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 7.626,56 20.172,95
3. sonstige Rückstellungen 3.500,00 3.500,00
D. Verbindlichkeiten 1.388.263,35 1.313.767,22
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 820.275,67 824.788,48
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 58.242,52 46.760,45
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 8.690,79 797,59
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 501.054,37 441.420,70
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.399.389,91 1.337.440,17

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2012 - 31.12.2012
EUR
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR
1. Umsatzerlöse 157.937,01 281.590,80
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 785,08 30.000,00
5. Materialaufwand 0,00 0,00
6. Personalaufwand -9.828,27 -24.269,65
7. Abschreibungen -63.023,00 -63.040,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -137.789,19 -118.240,25
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -802,50 -941,11
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -47.889,52 -58.148,88
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung -10.609,50 -3.078,85
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -7.491,65 -7.180,17
e) Aufwendungen für den Fuhrpark 0,00 0,00
f) Frachten / Verpackung 0,00 0,00
g) sonstige Aufwendungen für Personal 0,00 0,00
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -71.798,52 -49.832,35
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.115,73 3.135,05
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -53.569,12 -69.145,24
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -104.174,26 39.089,60
15. außerordentliche Erträge 0,00 -25.001,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00 -25.001,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00
19. sonstige Steuern -10.356,67 -10.084,13
20. Jahresfehlbetrag 114.530,93 -4.004,47

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Bilanzierung und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Ausleihungen an Gesellschafter wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Anpassungen nach BilMoG wurden nicht vorgenommen.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur BilanzAngaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte EUR
Ausleihungen 0,00
Verbindlichkeiten 305.840,35

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 767.555,06).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.024.807,04 (Vorjahr: Euro 213.784,31). Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Peter Ritter

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresverlust beträgt Euro 114.530,93.

Auf neue Rechnung werden Euro -161.158,89 vorgetragen.

 

Neustadt

Geschäftsführung

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
Verbindlichkeiten 1.388.263,35 1.313.767,22
Anleihen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 820.275,67 824.788,48
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 58.242,52 46.760,45
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 8.690,79 797,59
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 501.054,37 441.420,70

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

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