CO-RE-LI LimitedLiquidiert

Charlottenstraße 27, 52070 Aachen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aachen HRB 13945
Eingetragen
24.11.2006
Branche
UnternehmensberatungTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Projektmanagement, Künstlervermittlung, Unternehmensberatung, Import-Export von Kunsthandwerk, Textilien, Holzprodukte, Büroservice.

Historie

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Management

NameRolle
Renate Buxbaum-Calin
seit 24.11.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

CO-RE-LI Limited

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Vorläufige Bilanz 31. Dezember 2012

Aktiva in EUR

A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte   650,00
00030 Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten 650,00  
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände   650,00
II. Sachanlagen    
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung   1.043,60
00400 Betriebsausstattung 33,24  
00410 Geschäftsausstattung 812,46  
00485 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten) 197,90  
Summe II. Sachanlagen   1.043,60
Summe A. Anlagevermögen   1.693,60
B. Umlaufvermögen    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
4. sonstige Vermögensgegenstände   2,61
01571 Anrechenbare Vorsteuer 7 % 9,86  
01576 Anrechenbare Vorsteuer 19 % 2.317,16  
01776 Umsatzsteuer 19 % -3.888,74  
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 1.564,33  
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   2,61
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro   6.527,29
01000 Kasse   2.591,35
01200 Commerzbank 262124100   3.935,94
Summe B. Umlaufvermögen   6.529,90
Summe Aktiva   8.223,50

PASSIVA

   
A. Eigenkapital    
I. Kapital    
Gezeichnetes Kapital    
00800 Gezeichnetes Kapital 135,00  
Summe I. Kapital   135,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag   -2.125,38
00868 Verlustvortrag vor Verwendung -2.125,38  
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   6.604,04
Summe A. Eigenkapital   4.613,66
B. Rückstellungen    
2. Steuerrückstellungen   1.326,00
00963 Körperschaftsteuerrückstellung 1.326,00  
3. sonstige Rückstellungen   1.500,00
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 1.500,00  
Summe B. Rückstellungen   2.826,00
C. Verbindlichkeiten    
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen   217,88
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 217,88  
8. sonstige Verbindlichkeiten   565,96
01700 Sonstige Verbindlichkeiten 443,46  
01741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer 54,44  
01742 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit 68,06  
Summe C. Verbindlichkeiten   783,84
Summe Passiva   8.223,50

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung in EUR zum 31. Dezember 2012

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    
Umsatzerlöse   43.515,05
08100 Steuerfreie Umsätze - § 4 Nr.21 ff UStG   20.947,96
08339 Nicht steuerbare Umsätze EG-Land   2.100,00
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer   20.467,09
Materialaufwand   -372,16
03100 Fremdleistungen   -372,16
Personalaufwand   -18.952,06
04120 Gehälter   -18.723,90
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen   -165,36
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft   -50,80
04199 Pauschale Steuer für Aushilfen   -12,00
Abschreibungen   -789,19
04830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)   -51,13
04855 Sofortabschr. - geringwertiger WG   -738,06
Andere betriebl. Aufwendungen    
Raumkosten   -1.086,00
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -600,00  
04240 Gas, Strom, Wasser -486,00  
Versicherungen, Beiträge und Abgaben   -126,35
04380 Beiträge -126,35  
Fahrzeugkosten   -2.964,09
04595 Fremdfahrzeugkosten -2.964,09  
Werbe- und Reisekosten   -888,77
04630 Geschenke bis 35 Euro -33,57  
04650 Bewirtungskosten -7,55  
04653 Aufmerksamkeiten -8,40  
04654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten -3,86  
04655 Nicht abzgf. Betriebsausg. a. Werbe-, Repräsentations-u.Reisek. (n.abziehbar) -835,39  
Kosten der Warenabgabe   -5.000,00
04780 Fremdarbeiten -5.000,00  
verschiedene betriebliche Kosten   -5.334,60
04900 Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig -180,88  
04905 Sonstige Aufwendungen betriebl. u. regelmäßig -271,21  
04910 Porto -133,20  
04920 Telefon -1.849,63  
04925 Internet -112,80  
04930 Bürobedarf -244,84  
04940 Zeitschriften, Bücher -108,58  
04957 Abschluss- und Prüfungskosten -1.500,00  
04970 Kosten des Geldverkehrs -399,35  
04980 Betriebsbedarf -534,11  
Summe Andere betriebl. Aufwendungen   -15.399,81
Zinsen und ähnliche Aufwendungen   -0,05
02110 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten -0,05  
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   8.001,78
Steuern vom Einkommen und Ertrag   -1.397,74
02200 Körperschaftsteuer   -1.326,00
02203 Körperschaftsteuer für Vorjahre   -68,00
02209 Solidaritätszuschlag für Vorjahre   -3,74
Gesamt   6.604,04
Jahresüberschuss   6.604,04

Vorläufige Debitorenaufstellung (Forderungen) in EUR Saldo zum 31. Dezember 2012

Debitoren mit Soll-Saldo  
Summe 0,00
Kreditoren mit Soll-Saldo Summe 0,00
Gesamt 0,00

Vorläufige Kreditorenaufstellung (Verbindlichkeiten) in EUR Saldo zum 31. Dezember 2012

Kreditoren mit Haben-Saldo  
80005 mixture 133,87
80006 Bundesanzeiger Verlag 84,01
Summe 217,88
Debitoren mit Haben-Saldo  
Summe 0,00
Gesamt 217,88

C. Anhang

I. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung vom 19. Dezember 1985 auf-gestellt.

Ausweis- und Gliederungsbestimmungen entsprechen den neuen gesetzlichen Vorschriften.

Der Jahresabschluss wurde vor Ergebnisverwendung, die Gewinn und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibung bewertet.

Umlaufvermögen

Fertige Erzeugnisse und Handelswaren wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nominalwert bewertet.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Ruckzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Entwicklung des Anlagevermögens

Zur Entwicklung des Anlagevermögens in 2012, es gab Investitionen in Betriebsausstattung.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Angabe zu den Restlaufzeiten

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine

Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

Stand 31.12.2012 davon Restlaufzeit über 1 Jahr
  0,00 EUR  
Verbindlichkeiten aus L. L. 217,88 EUR  

(3) Eigenkapital

Der Jahresgewinnbetrag 2012 wird auf das Jahr 2013 vorgetragen. Es ergibt sich so einem Gewinnvortrag nach 2013 in Höhe von "6604,04 EUR

IV Sonstige Angaben

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung wurden für das Geschäftsjahr 2012, insgesamt 18123,90 EUR Bezüge gezahlt.

Geschäftsführer:

Frau Renate Buxbaum-Calin, 52062 Aachen

V. Verlustverwendung

Die Gesellschaftsversammlung hat beschlossen, den ausgewiesenen Jahresgewinnbetrag 2012 in Höhe von 6604,04 EUR auf das Jahr 2013 vorzutragen:

Entwicklung

EUR
Jahresverlust 2009 1089,16
Jahresverlust 2010 113,81
Jahresverlust 2011 825,25
Jahresgewinn 2012 6604,04

Nachrichten & Medien

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