Alpad Vertriebs GmbHLiquidiert

42327 Wuppertal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 9874
Eingetragen
30.12.2002
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenGroßhandel mit chemischen Erzeugnissen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind der Handel und Vertrieb von Farbbändern, Inkjet - Produkten und Tonerprodukten sowie die Einfärbung von Farbbandgeweben sowie der Refill-Service von Inkjet - Produkten.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

Daten zu Gesellschaftern mit Minderheitsbeteiligung (natürliche Personen) sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Beteiligungen

NameAnteil
40.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Alpad Vertriebs GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.551,00 4.200,00
I. Sachanlagen 2.551,00 4.200,00
B. Umlaufvermögen 220.950,63 205.861,49
I. Vorräte 99.620,57 86.545,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 89.895,34 84.214,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 724,40 824,91
III. Wertpapiere 0,00 16.000,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.434,72 19.101,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.951,96 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 225.453,59 210.061,49

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 68.567,91 47.646,36
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -5.000,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 20.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 0,00 16.000,00
III. Gewinnvortrag 11.646,36 55.090,54
IV. Jahresüberschuss 36.921,55 -48.444,18
B. Rückstellungen 38.245,00 37.826,00
C. Verbindlichkeiten 118.640,68 124.589,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 28.407,17 26.184,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 225.453,59 210.061,49

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Alpad Vertriebs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde im Vorjahr ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapitalwurde mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Sonstige Vermögensgegenstände

Durch das Inkrafttreten des SESTEG ist das vorhandene Körperschaftsteuerguthaben i.H.v. € 1.522,00 zum 31.12.2006 zu aktivieren. Da das Guthaben erst in den Folgejahren ausgezahlt wird, hat die Bewertung des Guthabens zum 31.12.2006 mit dem Barwert zu erfolgen. Der Barwert wurde nach § 12 (3) BewG ermittelt. Die Barwertminderung zum 31.12.2010 wurde berücksichtigt.
  


Angabe zu Verbindlichkeiten
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
gegenüber Kreditinstituten
16,4
8,0
8,4
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
7,7
7,7
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
81,8
0,0
0,0
81,8
sonstige Verbindlichkeiten
12,7
12,7
0,0
0,0
Summe
118,6
28,4
8,4
81,8


Sonstige Pflichtangaben

Von den Erleichterungsvorschriften der §§ 274a, 276 und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer
Jürgen Freermann
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Geschäftsführer
Thomas Ammenhäuser
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Verbindlichkeiten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
81.806,72


Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um Darlehn, die die Gesellschafter der Alpad GmbH gewährt haben. Die Darlehn werden verzinst.

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Ort, Datum


 
gez.  Jürgen Freermann

gez. Thomas Ammenhäuser
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2011 festgestellt.

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