Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 165264
Eingetragen
11.12.2006
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Eingehen, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Verwaltung eigenen Vermögens und Erbringung von Beratungsleistungen und sonstigen Managementleistungen an Dritte. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere nach dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG).

Historie

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Management

NameRolle
Günter Pröpster
seit 11.12.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Am Oberried 19a, 82431 Kochel am See
10.600 €
30.37%
Alfons Gierlinger
Karl-Gareis-Strasse 2, 94234 Viechtach
9.000 €
25.79%
Robert William Ashton
988 Via Verde, Del Rey Oaks, CA 93940 USA
9.000 €
25.79%

Beteiligungen

NameAnteil
0.24%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ascahi Capital GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 86.213,67 87.451,67
I. Sachanlagen 1.943,00 3.181,00
II. Finanzanlagen 84.270,67 84.270,67
B. Umlaufvermögen 39.706,74 44.407,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.080,75 9.750,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.625,99 34.656,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 339,00 307,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 126.259,41 132.165,76

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 124.902,95 130.940,74
I. gezeichnetes Kapital 34.900,00 34.900,00
II. Kapitalrücklage 137.938,89 137.938,89
III. Verlustvortrag 41.898,15 30.654,19
IV. Jahresfehlbetrag 6.037,79 11.243,96
B. Rückstellungen 1.100,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 256,46 225,02
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 256,46 225,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 126.259,41 132.165,76

Anhang

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluß ist unter Beachtung nach den für kleine Kapitalgesellschaften § 267 I HGB geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Bilanzierungs- Bewertungsmethoden

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Wirtschaftsgüter des Aanlagevermögen wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet.

Diese wurden planmäßig linear od. degressiv, soweit abnutzbar, abgeschrieben gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Die Abschreibungen der Sachanlagen erfolgten grundsätzlich zeitanteilig.

Sonderabschreibungen und Zuschreibungen auf absetzbare Wirtschaftsgüter erfolgten keine.

Die Finanzanlagen wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und bei dauernder Wertminderung abgewertet berücksichtigt.

Die Vorräte des Umlaufvermögens erfolgte zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedriger beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Die Bewertung der Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgte grundsätzlich mit dem Nennwert- bzw. den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Es wurden sämtliche erkennbare Risiken berücksichtigt. Forderungen mit einer Restlaufzeit lagen nicht vor.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert berücksichtigt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit dem Nennwert berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und sind notwendig wie ausreichend mit dem Erfüllungsbetrag nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB eingestellt. Soweit die Restlaufzeit der jeweiligen Rückstellung am Bilanzstichtag länger als 1 Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs .2 S. 1 HGB. Für die Abzinsung wurden die von der Deutschen Bundesbk. veröffentlichten Abzinsungssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen betreffen das laufende Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern

Latente Steuern wurden nicht eingestellt.

Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluß konnten die bisher angewandten Methoden zur Bilanzierung und Bewertung im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundsätzlicher Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu den einzelnen Positionen der Bilanz

Gezeichnetes Eigenkapital

Das gezeichnete Eigenkapital von 34900 € wurde mit dem Nennbetrag angesetzt, nicht eingeforderte ausstehende Einlagen waren nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 256,46

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahre

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Forderungen 8052,00

Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Günter Pröpster

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.09.2013 festgestellt.

Herr Günter Pröpster als verantwortlicher Geschäftsführer unterzeichnete am 01.09.2013 in München die vorliegende Bilanz zum 31.12.2012

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