PF Partner Finanz- Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft mbHLiquidiert

22587 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 39755
Eingetragen
27.4.1987
Branche
Tätigkeiten von Versicherungsvertreterinnen und -vertreternTätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklernAlle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
die Vermittlung von Versicherungen, Finanzierungen und Kapitalanlagen aller Art, sowie die Beratung auf diesem Gebiet, sowie damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten und Geschäfte. Geschäfte, die eine andere Genehmigung als § 34 c GewO voraussetzen, werden nicht geführt.

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Peter Gäthje
seit 8.1.2010
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

83.20% identifiziert16.80% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
83.20%

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

PF Partner Finanz- Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 376,00 875,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 236,00
II. Sachanlagen 375,00 639,00
B. Umlaufvermögen 52.682,52 56.313,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 233,61 8.036,37
II. Wertpapiere 1,00 1,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 52.447,91 48.276,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.420,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 26.938,54
Bilanzsumme, Summe Aktiva 53.058,52 87.547,14

Passiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 6.302,73 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.200,00 51.200,00
II. Verlustvortrag 44.897,27 78.138,54
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 26.938,54
B. Rückstellungen 26.139,89 26.171,95
C. Verbindlichkeiten 20.615,90 61.375,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 20.615,90 61.375,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 53.058,52 87.547,14

Anhang

Form und Darstellung des Anhanges

Die Form der Darstellung des Jahresabschlusses erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes. Im Anhang wird über die wesentlichen Grundlagen und Gegebenheiten berichtet, welche für den sachkundigen Betrachter notwendig sind, um sich einen umfassenden Überblick zur Beurteilung des Jahresabschlusses zu machen.

Es liegt beim Unternehmen nur ein Geschäftsbereich vor. Somit ist eine gesonderte Gliederung im Jahresabschluss und im Anhang entbehrlich.

Bilanzierung und Bewertung

Der Ansatz der Anschaffungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie der Zugänge im Geschäftsjahr erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die einzelnen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden grundsätzlich linear abgeschrieben. Degressive Abschreibungen sind, soweit sie in Anspruch genommen worden sind, nachfolgend gesondert dokumentiert. Grundlage für den Ansatz der Abschreibungszeiträume ist die voraussichtliche und vom Unternehmen erwartete betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Dabei wurden die amtlichen Abschreibungstabellen zu Rate gezogen. Dort, wo sich nach Einschätzung des Unternehmens niedrigere Abschreibungszeiträume aufgrund der betrieblichen Nutzung ergeben würden, wurden die kürzeren Nutzungsdauern berücksichtigt.

Gemäß den steuerlichen Gesetzesnormen werden ab dem Kalenderjahr 2004 neu angeschaffte Wirtschaftsgüter monatsgerecht abgeschrieben.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter, also solche, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungskostenden Wert von € 150,00 aber nicht € 1.000,00 übersteigen wurde ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zu je einem Fünftel Gewinn mindernd aufgelöst. (Verweis auf § 6 Abs. 2a EStG)

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, und entsprechen den zu erwartenden Aufwendungen und drohenden Verlusten.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen zur Aktivseite

Sämtliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden planmäßig abgeschrieben.

Abgänge von Anlagegütern liegen im Geschäftsjahr vor und wurden ergebniswirksam gebucht. Der Bestand der Anlagegüter und der Abgleich mit dem Anlageverzeichnis ist anlässlich der Erstellung des Jahresabschlusses durch das Unternehmen geprüft worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Geldkonten wurden mit den Saldenmitteilungen der Kreditinstitute abgeglichen.

Rechnungsabgrenzungsposten waren anzusetzen für die jahresüberschneidenden Kostenanteile.

Erläuterungen zur Passivseite

Rückstellungen wurden gebildet für dem Grunde nach bekannter, aber hinsichtlich des Zahlungszeitpunktes und der Höhe nach noch nicht festlegbarer Aufwendungen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten gliedern sich gemäß nachstehender tabellarischer Darstellung:

Verbindlichkeiten Gesamt in
T- Euro
gesichert
T-Euro
gesichert durch < 1 Jahr
T-Euro
1 - 5 Jahre
T-Euro
> 5 Jahre
T-Euro
gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
Sonstige 20,61 0,00   20,61 0,00 0,00
Gesamt 20,61 0,00   20,61 0,00 0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen bzw. Gesellschaftern 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00

Ergänzende Angaben

Nach § 267 Abs. 2 HGB handelt es sich um eine sogenannte kleine Kapitalgesellschaft.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch den Geschäftsführer Herrn Dirk Glindemann vom 1.1. bis 31.12. geführt.

Nachrichten & Medien

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