Stammdaten

Register
Amtsgericht Montabaur HRB 14867
Eingetragen
21.7.2004
Branche
BeteiligungsgesellschaftenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g.
Gegenstand
Die Vermietung beweglicher und unbeweglicher Wirtschaftsgüter. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, deren Vertretung übernehmen sowie Zweigniederlassungen errichten und ihre Rechtsform ändern.

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Schütz
seit 28.12.2005
Geschäftsführer
Stephan Pabst
seit 28.12.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

S + M Vermietungs GmbH

Puderbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 686.801,77 747.001,77
I. Sachanlagen 686.801,77 747.001,77
B. Umlaufvermögen 71.911,21 70.198,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.335,46 37.543,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 35.575,75 32.655,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 758.712,98 817.200,41

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 238.740,21 205.733,85
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 159.983,85 117.235,70
III. Jahresüberschuss 53.756,36 63.498,15
B. Rückstellungen 23.402,58 15.594,00
C. Verbindlichkeiten 496.570,19 595.872,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 758.712,98 817.200,41

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der S + M Vermietungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden ausgehend von den Anschaffungskosten bzw. Nennwerten bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Kosten der Jahresabschlusserstellung und der Steuererklärungen sowie Kosten für die Aufbewahrung von Unterlagen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben EUR 93.778,94 (i.V. EUR 104.607,63) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und EUR 94.994,00 (i.V. EUR 123.566,00) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Die Verbindlichkeiten sind durch Sicherungsübereignung, erstrangige Grundschuldeintragung, Verpfändung von Sparguthaben sowie durch Selbstschuldnerische Bürgschaften besichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 9.926,89 (i.V. EUR 3.961,03).

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Passive latente Steuern

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Da in den Folgejahren die Steuerbilanz entsprechend einen höheren Gewinn ausweisen wird, wurden latente Steuerrückstellungen in Höhe von EUR 7.614,00 (i.V. EUR 12.094,00) gebildet.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Stephan Pabst
ausgeübter Beruf:
Bautechniker
Geschäftsführer:
Jörg Schütz
ausgeübter Beruf:
Bautechniker


  Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten
56.343,17

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2013 festgestellt.

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