Stammdaten

Register
Amtsgericht Offenbach am Main HRB 43199
Eingetragen
11.12.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
die Erstellung und der Vertrieb von Software, Beratung und Schulung im Bereich der Informationstechnologie, Handel mit Hard- und Software und Rechten an Allgorithmen sowie der Betrieb von Internetplatformen und der Handel mit Internet-Domainnamen

Historie

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Management

NameRolle
Oliver Reiter
seit 14.1.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Rochada GmbH

Obertshausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 316,00 996,00
I. Sachanlagen 316,00 996,00
B. Umlaufvermögen 131.265,52 114.762,04
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.394,54 51.016,31
II. Wertpapiere 17.686,50 16.540,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 59.184,48 47.205,04
Bilanzsumme, Summe Aktiva 131.581,52 115.758,04

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 89.131,69 63.694,27
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 38.694,27 33.521,83
III. Jahresüberschuss 25.437,42 5.172,44
B. Rückstellungen 1.627,00 7.819,00
C. Verbindlichkeiten 40.822,83 44.244,77
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 40.822,83 44.244,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 131.581,52 115.758,04

Anhang

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Die Firma Rochada GmbH mit Sitz in 63165 Mühlheim hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von 192.071,30 € (Vorjahr 144.380,00 €) erzielt, die Bilanzsumme betrug 131.581,52 € (Vorjahr 115.758,04 €) und durchschnittlich waren 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 266 und 275 HGB sowie des GmbHG.

Die Rochada GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne der in § 267 HGB angegebenen Größenklassen. Sie macht im Anhang von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß den §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB Gebrauch.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, wurden im Anhang aufgeführt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz, bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren, § 275 Abs. 2 HGB, gewählt.

B. Aufstellung des Jahresabschlusses als Einheitsbilanz

Die Bilanzierung erfolgte hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz. Zwingende oder freiwillige Abweichungen haben sich nicht ergeben. Rückstellungen für latente Steuern waren somit nicht zu bilden, da sich keine Unterschiede zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz ergaben.

C. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wurde mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde die steuerliche Bewertungsfreiheit in Anspruch genommen. Die Sammelposten aus den Vorjahren wurden weitergeführt. Die Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist von untergeordneter Bedeutung.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten beziehungsweise unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zum einem Jahr.

Unter dem Posten sonstige Vermögensgegenstände wurden keine Beträge ausgewiesen, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt. Fremdwährungskonten wurden mit dem Kurswert des Bilanzstichtages bewertet.

Die Eigenkapitalpositionen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten die erkennbaren Risiken und wurden unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften berechnet.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

D. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

E. Erläuterungen zur Bilanz und zu den einzelnen Bilanzposten

1. Aktivseite

a. Anlagevermögen

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

b. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Sie wurden im Jahr 2010 mit dem Nennbetrag bewertet. Einzelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen. Die liquiden Mittel wurden mit Ihrem Nennwert angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich in voller Höhe um Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

c. Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe der abzugrenzenden Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, gebildet.

Passivseite

d. Angaben zum Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € und wurde zu 100% eingezahlt. Der Gesellschafter ist Herr Oliver Reiter.

e. Rückstellungen

Es wurden nur Steuerrückstellungen gebildet und sonstige Rückstellungen für Abschlusskosten.

f. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von 40.822,83 EUR.

Gegenüber dem Geschäftsführer und Gesellschafter, Herr Oliver Reiter, bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 26.347,23 EUR. Die Verbindlichkeiten werden verzinst.

Haftungsverbindlichkeiten aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB bestehen nicht.

F. Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2011 festgestellt und am 25.11.2011 gebilligt. Dem Geschäftsführer, Herr Oliver Reiter, wurde Entlastung erteilt.

G. Angaben zur Ergebnisverwendung, § 268 Abs. 1 Satz 2 HGB

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter vor, dass der Jahresüberschuss vorgetragen wird:

Gewinnvortrag 38.694,27 €
Jahresüberschuss 2010 25.437,42 €
Vortrag auf neue Rechnung 64.131,69 €

H. Sonstige Angaben

1. Name und Beruf des Geschäftsführers, § 285 Abs. 1 Nr. 10 HGB

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 durch den Geschäftsführer, Herrn Oliver Reiter, Gartenstraße 1, 63165 Mühlheim, vertreten.

Der Geschäftsführer war alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Zum Lagebericht

Unter Anwendung der größenabhängigen Erleichterungen des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB wird für das Geschäftsjahr 2010 kein Lagebericht erstellt.

3. Abschlussbescheinigung

Der Offenlegungsbericht wurde von uns aufgrund der von uns geführten Bücher sowie der uns erteilten Auskünfte erstellt. Die Prüfung der Unterlagen sowie der Wertansätze war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2011 festgestellt.

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