Hodam Baugesellschaft mbHLiquidiert

Kreutzstraße 10, 46499 Hamminkeln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 10596
Eingetragen
16.4.2003
Branche
BeteiligungsgesellschaftenBauträger für andere Gebäude und BauwerkeErrichtung von Fertigteilbauten
Gegenstand
Ausführung von Maurer-, Beton- und Verblendarbeiten sowie die Erstellung schlüsselfertiger Bauvorhaben, dieses unter Hinzuziehung von Fachfirmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichartigen Unternehmen zu beteiligen.

Historie

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Management

NameRolle
Werner Hodam
seit 3.2.2022
Liquidator
Bärbel Hodam
seit 16.4.2003
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hodam Baugesellschaft mbH

Hamminkeln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 2.157,00 2.610,00
I. Sachanlagen 2.157,00 2.610,00
B. Umlaufvermögen 3.562,65 3.809,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.562,65 3.809,16
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 155.499,35 147.502,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 161.219,00 153.922,10

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 173.067,53 165.932,47
III. Jahresfehlbetrag 7.996,41 7.135,06
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 155.499,35 147.502,94
B. Rückstellungen 766,00 1.300,00
C. Verbindlichkeiten 160.453,00 152.622,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 161.219,00 153.922,10

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.111,20 2.111,20 2.111,20 2.111,20
Sonstige Vermögensgegenstände 1.451,45 1.451,45 1.697,96 1.697,96

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 0,00 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Aufbewahrungsverpflichtungen und Abschluss- und Prüfungsverspflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 39.008,91 0,00 0,00 38.306,26 38.306,26 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 121.444,09 0,00 0,00      

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 81.848,63 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Belegschaft

Im Jahresdurchschnitt waren beschäftigt

Angestellte 0
Gewerbliche Arbeitnehmer 0
Aushilfen 0

Geschäftsführung / Vorstand

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Hodam, Werner Geschäftsführer

Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung betrugen für das Geschäftsjahr 0,00 €.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Hamminkeln

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.2.2016.

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