VAROXgas GmbHLiquidiert

Hallenstraße 4, 23966 Wismar, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 11900
Eingetragen
14.3.2007
Branche
Großhandel mit chemischen ErzeugnissenHerstellung von IndustriegasenGroßhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung
Gegenstand
Bau und Vertrieb von Anlagen zur Herstellung von Sauerstoff und zentraler Gase, Versorgungen sowie der Handel mit Bauteilen und Erzeugnissen für Narkoseanlagen, Gasversorgungssysteme und allem erforderlichen Zubehör, ferner die Weiterverarbeitung und der Vertrieb von Raffinerie-Produkten sowie artverwandten chemischen Erzeugnissen, soweit nicht erlaubnisflichtig.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Walter Manfred Künstzer
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Walter Manfred Künstzer
Erwin-Fischer-Straße 35, 23968 Wismar
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

VAROXgas GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 8.803,00 0,00
I. Sachanlagen 8.803,00 0,00
B. Umlaufvermögen 44.321,59 0,00
I. Vorräte 20.061,51 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.382,52 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.877,56 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.946,28 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 112.847,27 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 167.918,14 0,00

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 0,00
II. Verlustvortrag 102.920,56 0,00
III. Jahresfehlbetrag 34.926,71 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 112.847,27 0,00
B. Einlagen stiller Gesellschafter 50.000,00 0,00
C. Rückstellungen 4.239,35 0,00
D. Verbindlichkeiten 113.678,79 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 55.588,19 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 167.918,14 0,00

Anhang

1. Allgemeine Angaben


Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend den einschlägigen  Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Bei der Gliederung und Bezeichnung der Abschlussposten sind die Besonderheiten der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft durch gesonderten Ausweis berücksichtigt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit sind die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzugeben sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Es liegt eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB vor.


2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden    


Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gem. § 6 Abs. 2a EStG im Jahr der Anschaffung mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen
Die Forderungen wurden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Eine Teilwertabschreibung musste nicht vorgenommen werden.

Die Bewertung der flüssigen Mittel und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Nennwerten.

Rückstellungen
Die Steuer- und die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Betrag ausgewiesen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist.
Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.


Verbindlichkeiten
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag.


3. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung


Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse ergeben sich aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind nicht vorhanden.


Sonstige betriebliche Aufwendungen
In den sonstigen Aufwendungen sind im Wesentlichen solche für Raumkosten, Fahrzeugkosten, Werbe- und Reisekosten, Versicherungen, Verwaltung,  Buchführungs- und Abschlusskosten enthalten.


4. Sonstige Angaben

Fristigkeiten
Die Forderungen haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden in Höhe von 58.090,60 € (einschließlich Gesellschafter-Darlehen s.u.).

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und nach § 251 HGB anzugeben sind, bestehen nicht.

Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Dr. Daniela Zeysing
geführt.

Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber der Gesellschafterin bestehen keine Forderungen.
Es bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 14.000,00 € aus einem Gesellschafter-Darlehen mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren.

Überschuldung
Im Hinblick auf die bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft geht die Geschäftsführung unter Hinweis auf die §§ 64 (1) GmbHG und 19 InsO von der Fortführung des Unternehmens aus.

Hamburg, den 23. Februar 2010

Dr. Daniela Zeysing  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.000,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 32,29 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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