Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 160992
Eingetragen
13.2.2006
Branche
Großhandel mit Lederwaren, Reisegepäck, Geschenk- und WerbeartikelnGroßhandel mit keramischen Erzeugnissen und GlaswarenGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Vertrieb und Produktion von Geschenkartikeln sowie Erbringung von beratenden Dienstleistungen im Geschenkartikelbereich.

Historie

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Management

NameRolle
Oliver Stuhldreier
seit 3.5.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Wolfratshausen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wunschkontor GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.725,50 16.080,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.871,00 3.997,00
II. Sachanlagen 1.854,50 12.083,00
B. Umlaufvermögen 31.356,19 69.586,31
I. Vorräte 13.411,35 25.111,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.116,86 9.579,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.827,98 34.895,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 57,00 502,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.150,86 17.477,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 38.289,55 103.646,03

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 28.150,86 42.477,72
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 3.150,86 17.477,72
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 37.289,55 102.646,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 38.289,55 103.646,03

Anhang


Anhang für das Geschäftsjahr 2010
der Wunschkontor GmbH
- zur Veröffentlichung -


A. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss der Wunschkontor GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde unter Gegenüberstellung der Werte zum 31. Dezember 2009 ausgewiesen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 erfolgte unter erstmaliger Anwendung der Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst. .

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. 


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear auf die voraussichtliche Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden linear entsprechend ihrer betrieblichen Nutzungsdauer von 1 bis 10 Jahren abgeschrieben.

Geringwertige Anlagengegenstände bis EUR 150 Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden ab 1. Januar 2008 sofort abgeschrieben.

Waren werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Posten mit verminderter Marktgängigkeit werden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet und - soweit unverzinslich - bei Restlaufzeiten von über einem Jahr auf den Bilanzstichtag abgezinst.

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen abgegrenzte Ansprüche aus Vorleistungen. Die Auflösung der Posten erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Künftige Preis- und Kostensteigerungen im Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung werden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Zur Beseitigung einer Überschuldung im Rechtssinne wurden über Darlehensverbindlichkeiten von TEUR 3 Rangrücktritt erklärt.

Aufgrund der sich daraus ergebenden Entschuldung, der vorhandenen Liquidität, der laufenden Entwicklung bis zur Bilanzerstellung und der vorliegenden Unternehmensplanung ist ein Fortbestand des Unternehmens anzunehmen.

2. Eigenkapital

Im Bilanzverlust in Höhe von -28.150,86Euro ist ein Verlustvortrag in Höhe von -42.477,72Euro (Vorjahr   -24.969,06 Euro) enthalten.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem Jahresabschlusskosten.

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Laufzeit bis zu 1 Jahr 500,30 Euro
  Vorjahr   1.861,31 Euro

5. Sonstige Verbindlichkeiten

Laufzeit bis zu 1 Jahr  36.789,25 Euro
  Vorjahr   100.784,72 Euro

Laufzeit über 5 Jahre 0,00 Euro
  Vorjahr   0,00 Euro

davon gegenüber Gesellschaftern 32.145,00 Euro
  Vorjahr    33.000,00 Euro

davon aus Steuern 1.772,38 Euro
  Vorjahr   1.938,83 Euro

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 Euro
  Vorjahr   0,00 Euro

6. Sicherheiten


Es wurden keine Sicherheiten bestellt.


7. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB  0 TEuro
  Vorjahr 0 TEuro


C. SONSTIGE ANGABEN

1. Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Frau Ulrike Groenewegen-Weik, kaufmännische Geschäftsführerin


Grünwald, den 19.04.2011


Ulrike Groenewegen-Weik

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.04.2011 festgestellt.

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