Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Skycoders GmbH
Godostraße 15, 82131 Gauting, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Konrad Hübner seit 4.11.2008 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich BerechtigteBeta
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
GesellschafterBeta
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Skycoders GmbHMünchenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BILANZ
ANHANGA. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Die Gesellschaft hat in 2010 das BilMoG noch nicht angewendet. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 enthält keine wesentlichen Abweichungen vom Grundsatz der Darstellungsstetigkeit oder der Gliederung im Vergleich zum Vorjahr, die gemäß § 265 HGB zu erläutern wären. B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1. Grundsätze Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften in § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Für die Gliederung der Gewinn und Verlustrechnung wird grundsätzlich das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewendet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 entsprechen den Vorschriften der §§ 242 bis 256 und 264 bis 288 HGB. 2. Sachanlagen Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear. Dabei wird von einer Nutzungsdauer von 3 Jahren ausgegangen. Die sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter - abnutzbare, bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von bis zu 410,00 - werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang wieder ausgebucht. 3. Vorräte Die Gesellschaft hält keine Vorräte. 4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch Abschreibungen berücksichtigt. 5. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten Die flüssigen Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt. 6. Gezeichnetes Kapital Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital i. S. von § 5 GmbHG. Es ist im Gesellschaftsvertrag vereinbart und im Handelsregister eingetragen. Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt. 7. Rückstellungen Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint. 8. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. 9. Fremdwährungsumrechnung Soweit der Jahresabschluss Posten enthält, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, erfolgte die Umrechnung grundsätzlich zu den Tageskursen der Banken zum Zeitpunkt der Entstehung. C. Sonstige Angaben 1. Bilanzgewinn Der Bilanzgewinn ergab sich wie folgt:
2. Personal Die Gesellschaft beschäftigte seit September 2010 eine geringfügig beschäftigte Aushilfe. 3. Geschäftsführer Geschäftsführer der Gesellschaft waren während des gesamten Geschäftsjahres 2009 und zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung: a) Konrad Hübner, München b) Henning Böger, München Beide Geschäftsführer waren unentgeltlich tätig.
Konrad Hübner Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.04.2011 |
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