Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 690381
Eingetragen
15.2.1995
Branche
Malerei- und LackiergewerbeGroßhandel mit AnstrichmittelnBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: der Betrieb des Maler- und Lackiererhandwerks sowie des Stuckateurhandwerks

Historie

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Management

NameRolle
Herbert Sauter
seit 14.11.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Herbert Sauter
Kaiserstraße 18, 74572 Blaufelden
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sauter GmbH

Blaufelden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 12.851,00 51.550,47
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.158,00 1.977,00
II. Sachanlagen 11.693,00 29.100,00
III. Finanzanlagen 0,00 20.473,47
B. Umlaufvermögen 180.018,96 81.191,51
I. Vorräte 28.172,71 35.123,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 91.262,70 40.597,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.084,78 3.531,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 60.583,55 5.470,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.614,15 3.403,06
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 92.777,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 194.484,11 228.922,82

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 64.842,23 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 25.564,59
II. Verlustvortrag 118.489,37 65.947,27
III. Jahresüberschuss 157.331,60 -52.395,10
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 92.777,78
B. Rückstellungen 40.674,78 50.411,00
C. Verbindlichkeiten 88.967,10 178.511,82
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 46.186,87 71.066,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 194.484,11 228.922,82

Anhang



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Sauter GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Pensionsrückstellungen wurden auf einen Pensionsfond und eine Unterstützungskasse ausgelagert.
Zum 31.12.2011 liegt eine Unterdeckung der Unterstützungskasse in Höhe von Euro 23.649 vor.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 46.186,87 (Vorjahr: Euro 71.066,01).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In die Bilanz 2011 wurde ein Verlustvortrag von Euro -118.342,37 einbezogen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.08.2012 festgestellt.

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