Naturwind Potsdam GmbH

Hegelallee 41, 14467 Potsdam, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 21391
Eingetragen
19.8.2008
Branche
Herstellung von TurbinenBetrieb von BaumschulenBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Die Entwicklung und der Betrieb von Windparkprojekten in der Bundesrepublik Deutschland.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stephan Wiggeshoff
seit 17.9.2021
Prokura
Bernd Friedrich Jeske
seit 21.1.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
57.00%
Gernot Blanke
25.80%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Naturwind Potsdam GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 371.687,35 42.778,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 12.226,00 2.277,00
III. Finanzanlagen 359.460,35 40.500,00
B. Umlaufvermögen 1.055.519,49 1.421.424,64
I. Vorräte 260.867,01 358.176,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 791.156,34 1.027.616,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.022,27 155.855,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.496,14 35.632,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.603,82 1.735,89
Aktiva 1.428.810,66 1.465.938,53

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 463.840,73 469.913,94
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 438.840,73 444.913,94
davon Gewinnvortrag 444.913,94 147.624,87
B. Rückstellungen 590.469,35 621.010,79
C. Verbindlichkeiten 369.708,73 369.218,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 369.708,73 369.218,37
davon gegenüber Gesellschaftern 9.091,71 42.104,26
D. Passive latente Steuern 4.791,85 5.795,43
Passiva 1.428.810,66 1.465.938,53

Anhang

I. Allgemeine Angaben
Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie - Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes erstellt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Aufbau und Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.

II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Ausweis- und Bewertungsvorschriften erstellt.
Die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sachanlagen und die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.
Die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen lagen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, da keine Abweichungen festgestellt wurden.
Für die Zugänge geringwertiger Wirtschaftsgüter ab 2008 bis 2009 erfolgt die Bildung eines Sammelpostens gem. § 6 Abs. 2a EStG, der über fünf Jahre abgeschrieben wird (Poolabschreibung). Ab 2010 werden sie bis zur Höhe von € 410,00 und ab 2018 bis zur Höhe von  € 800,00 ohne Umsatzsteuer im Jahr des Zugangs als Betriebsausgaben abgesetzt.
Die Bewertung der Vorräte erfolgte mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten. Abschreibungen gem. § 253 Abs. 4 Satz 1 HGB auf den niedrigeren Stichtagspreis wurden, soweit notwendig, vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III.  Angaben zu Positionen der Bilanz
Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt T€ 150 (Vorjahr T€ 155).
Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von T€ 6 (Vorjahr T€ 37).
Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von T€ 0 (Vorjahr T€ 0).
Von den Verbindlichkeiten haben T€ 369 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr T€ 369), T€ 0 eine Restlaufzeit von über 1 - 5 Jahren (Vorjahr T€ 0) und T€ 0 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Vorjahr T€ 0).
Von den Verbindlichkeiten sind T€ 0 durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von T€ 29 (Vorjahr T€ 42).
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 9 (Vorjahr T€ 42).

VI. Sonstige Angaben

1. Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herrn Bernd Jeske wahrgenommen. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
2. Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt 7 Mitarbeiter.
3. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.
4. Neben den üblichen Miet- und Leasingverträgen bestanden keine finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Potsdam, 19.06.2023

gez. Bernd Jeske, Geschftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.06.2023 festgestellt.

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