ROSANSKI Informations- und Telekommunikations-Providing AktiengesellschaftLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 8967
Eingetragen
2.10.2000
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Beratung im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und des elektronischen Handels insbesondere über das sogenannte Internet, sowie der Betrieb von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten zur Bereitstellung von Informationen im Internet und zur Abwicklung des Informationsflusses im Internet. Weiter ist Unternehmensgegenstand die Produktion von und der Handel mit Informations- und Telekommunikationstechnologie, sowie die Erbringung von Dienstleistungen bezogen auf diese Technologie.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Rosanski
seit 17.3.2008
Sonstige

Konzern- und Jahresabschlüsse

ROSANSKI AG

Wismar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

B I L A N Z

AKTIVA

31.12.2006

31.12.2005

EUR

EUR

EUR

A.

Anlagevermögen

I.

Immaterielle

Vermögensgegenstände

Geschäfts- oder Firmenwert

854,00

952,00

854,00

952,00

II.

Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs-

und Geschäftsausstattung

2.251,00

3.854,00

2.251,00

3.854,00

B.

Umlaufvermögen

I.

Vorräte

Fertige Erzeugnisse und Waren

7.950,85

9.014,35

7.950,85

9.014,35

II.

Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

1.

Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen

6.399,41

11.428,65

2.

Sonstige Vermögensgegenstände

1.466,92

27.487,16

7.866,33

38.915,81

III.

Wertpapiere

Sonstige Wertpapiere

108.338,49

39.960,34

108.338,49

39.960,34

IV.

Kassenbestand, Bundesbank-

guthaben, Guthaben bei

Kreditinstituten und Schecks

4.228,69

13.819,23

C.

Rechnungsabgrenzungsposten

1.684,77

822,04

133.174,13

107.337,77

PASSIVA

31.12.2006

31.12.2005

EUR

EUR

EUR

A.

Eigenkapital

I.

Gezeichnetes Kapital

75.000,00

75.000,00

II.

Gewinnrücklagen

Gesetzliche Rücklagen

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

III.

Bilanzgewinn

39.447,61

21.327,62

121.947,61

103.827,62

B.

Rückstellungen

1.

Steuerrückstellungen

4.630,00

0,00

2.

Sonstige Rückstellungen

5.334,60

1.500,00

9.964,60

1.500,00

C.

Verbindlichkeiten

1.

Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen

459,14

1.278,83

- davon

mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr

EUR 459,14 (Vj: 1.278,83)

2.

Sonstige Verbindlichkeiten

802,78

731,32

- davon aus Steuern

EUR 207,66 (Vj: 0,00)

- davon

mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr

EUR 802,78 (Vj: 731,32)

1.261,92

2.010,15

133.174,13

107.337,77

Anhang

INHALTSVERZEICHNIS:

A. VORBEMERKUNGEN 2

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE 2

C. BILANZERLÄUTERUNGEN 3

D. ERLÄUTERUNGEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 3

E. ERGEBNISVERWENDUNG 4

F. MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 4

G. MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES 4

H. DATENVERARBEITUNG 4

VORBEMERKUNGEN

1.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewer-

tungsvorschriften des Handelsgesetzbuches nach den Bestimmungen für kleine

Kapitalgesellschaften (§§ 242 - 256 und §§ 264 - 269 HGB) aufgestellt. Er-

gänzend zu diesen Vorschriften wurden die Bestimmungen des AktG (§§ 150 - 160 AktG) beachtet.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

1.

Die immateriellen Gegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibungen für das bewegliche Sachanlagevermögen werden, soweit handelsrechtlich zulässig, nach der steuerlich zulässigen degressiven Methode vorgenommen. Zum jeweils günstigen Zeitpunkt erfolgt die Umstellung auf die lineare Abschreibungsmethode. Ansonsten werden Abschreibungen auf Basis der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Der Ansatz erfolgt zeitanteilig.

Der in der Bilanz ausgewiesene Firmenwert wird nach der steuerlichen Vorschrift des § 7(1) EStG abgeschrieben.

2.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden alle

erkennbaren Risiken durch entsprechende Bewertungsabschläge berücksichtigt.

3.

Der Kassenbestand wird zum Nennwert bewertet.

4.

Die Verbindlichkeiten wurden in Höhe des Rückzahlungsbetrages angesetzt.

BILANZERLÄUTERUNGEN

1.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital der Gesellschaft und beträgt € 75.000,00. Es ist vollständig eingezahlt. Es entspricht 75.000 Aktien zu je 1 €.

2.

Der Bilanzgewinn beträgt € 21.327,62 und setzt sich wie folgt zusammen:

Jahresüberschuss

€ 18.119,99

Gewinnvortrag

€ 21.327,62

Bilanzgewinn

€ 39.447,61

3.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen ungewisse Verbindlichkeiten.

4.

Die Steuerrückstellungen betreffen die für das Geschäftsjahr noch nicht veranlagten Steuern.

5.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen gegenüber

Gläubigern. Sie sind mit dem Nennwert angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren

 aufgestellt.

ERGEBNISVERWENDUNG

1.

Der Vorstand schlägt vor, den im Geschäftsjahr erzielten Bilanzgewinn in Höhe von € 39.447,61 zu thesaurieren.

MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

1.

Dem Vorstand gehörte im Jahr 2006 folgendes Mitglied an:

 Herr Christian Rosanski (Alleinvorstand)

G. MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

1.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Jahr 2006 folgende Mitglieder an:

Herr Thorsten Rosanski (Vorsitzender)

Herrn Dipl.-Oec. Steuerberater Kai Scharff

Herrn Eberhard Roscher (MBA)

H. DATENVERARBEITUNG

1.

Die Finanzbuchhaltung wurde über die elektronische Datenverarbeitung nach dem System der SIMBA - Computersysteme geführt.

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