Forest AGLiquidiert

31812 Bad Pyrmont, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 201110
Eingetragen
1.11.2006
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Rohholz, Holzhalbwaren und Bauelementen aus HolzGroßhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus Holz
Gegenstand
Beteiligung an Holzbearbeitungsbetrieben sowie internationaler Handel mit Erzeugnissen aus Holz.

Historie

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Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Forest AG

Bad Pyrmont

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Lagebericht


Die Forest AG wurde am 15. Juni 2006 in Hannover errichtet. Der Sitz der Gesellschaft war bei Gründung in Hannover und wurde im Geschäftsjahr 2006 nach Bad Pyrmont verlegt.
Die Gesellschaft hat ihren Geschäftsbetrieb im Jahr 2006 aufgenommen. Mit Datum vom 17.09.2007 wurde die 100% -ige Beteiligung an der SP Holzplatte Handel GmbH erworben.
Im Geschäftsjahr 2010 wurden aus dieser Beteiligung für die Forest AG erhebliche Beteiligungserträge generiert.
Dem Geschäftsverlauf für 2014 sieht der Vorstand weiterhin optimistisch entgegen




Bad Pyrmont, den 31.03.2014
 

 
Vaceslav Gejn (Vorstand der Forest AG)


  

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 40.001,00 40.001,00
I. Sachanlagen 1,00 1,00
II. Finanzanlagen 40.000,00 40.000,00
B. Umlaufvermögen 40.795,60 51.776,32
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.795,60 51.776,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 80.796,60 91.777,32

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 35.346,60 45.877,32
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 4.122,68 -7.400,18
III. Jahresfehlbetrag 10.530,72 11.522,86
B. Rückstellungen 1.250,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 44.200,00 44.700,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.200,00 19.700,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 80.796,60 91.777,32

Anhang


 
A . Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Forest AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches sowie den ergänzenden Regelungen des Aktiengesetzes aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.



B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Die sonstigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurden gemäß den Vorschriften des § 6 Abs. 2a EStG auf fünf Jahre verteilt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Ausleihungen zum Nennwert

unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten


Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


C . Angaben zur Bilanz
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
2. Gezeichnetes Kapital
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,00. Es ist eingeteilt in 100 Namensaktien mit einem rechnerischen Anteil an Grundkapital von je EUR 500,00.
3. Bilanzgewinn
Der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr beläuft sich auf EUR 4.122,68.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 19.200,00 (Vorjahr: EUR 19.700,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresverlust beträgt EUR 10.530,72.

Auf neue Rechnung werden EUR 14.653,40 vorgetragen.


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2014 festgestellt.


Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

 Vaceslav Gejn, Kaufmann


Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

 Vladimir Svalov,
 Sergey Andreyakhin

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats war

 Igor Bekker, Kaufmann

Unterschrift der Geschäftsführung

  

 
 
 
Ort, Datum
 
Unterschrift



  

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