CS Change Services GmbHLiquidiert

Viktoriastraße 1, 80803 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 158955
Vorher
Human Synergistics in Deutschland GmbH
Eingetragen
26.9.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Personal- und Organisationsentwicklung, insbesondere durch Beratung und Durchführung von Schulungen.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Schuster
seit 26.9.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Christian Schuster
Ansbacher Straße 3 a, 80796 München
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Human Synergistics in Deutschland GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 1.405,00 3.577,00
I. Sachanlagen 1.405,00 3.577,00
B. Umlaufvermögen 116.387,08 82.641,62
I. Vorräte 66.703,40 10.573,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.863,39 72.061,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.820,29 6,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 985,26 985,26
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 40.020,83 23.746,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 158.798,17 110.950,28

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 48.746,40 38.704,39
III. Jahresfehlbetrag 16.274,43 10.042,01
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 40.020,83 23.746,40
B. Rückstellungen 2.200,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 156.598,17 108.950,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 158.798,17 110.950,28

Anhang



I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Die vorliegende Gliederung des Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach HGB keine abweichenden Besonderheiten.

 
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen sind linear in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder entsprechend der geschätzten Nutzungsdauer ermittelt worden. Die Möglichkeiten der erhöhten - und Sonderabschreibung wurden im Berichtsjahr nicht genutzt. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 und bis EUR 1.000,00 werden in einen Sammelposten eingestellt. Der Sammelposten wird ab dem Wirtschaftsjahr der Bildung mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die in Arbeit befindlichen Aufträge werden zu Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Stichtagswert angesetzt. Die Herstellungskosten enthalten die Einzelkosten sowie die notwendigen Gemeinkosten. Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen.
Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie sind in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.
 
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden mit dem Umrechnungskurs bei Eingang der Rechnung bzw. - soweit der Umrechnungskurs am Stichtag höher ist - mit dem Stichtagskurs bewertet.
Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden mit dem Kurs am Tage des Geschäftsvorfalls gebucht. Kursverluste bis zum Bilanzstichtag werden bei der Bewertung der Forderungen und Verbindlichkeiten erfasst.

 
III. Informationen zur Bilanz
Auf das Anlagevermögen wurden im Berichtsjahr folgende Abschreibungen vorgenommen:
Sachanlagen EUR 2.172,00 (Vj. EUR 2.302,51)

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen EUR 2.415,35 (Vj. EUR 2.415,35). Gegenüber dem Gesellschafter bestehen keine Forderungen (Vj. EUR 0,00).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 71.592,22 (Vj. EUR 43.673,87). Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00). Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 21.887,87 (Vj. EUR 16.243,75).

Mit dem ausgewiesenen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ist die Gesellschaft rechnerisch überschuldet. Die rechnerische Überschuldung wird kompensiert durch eine Rangrücktrittserklärung für Lizenzgebühren inklusive Zinsen Höhe von EUR 85.000,95 (Vj. 49.031,66).

IV. Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die alleinige Geschäftsführung durch Herrn Christian Schuster, Diplomkaufmann, wahrgenommen.
 
München, den 17.09.2009
 
Die Geschäftsführung der Human Synergistics in Deutschland GmbH

gez. Christian Schuster


  

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