Seniorenappartements am Isarhochufer GmbH

Reichenhaller Straße 7, 81547 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 89115
Eingetragen
30.10.1989
Branche
Sonstige teilstationäre PflegeeinrichtungenSeniorenwohnheimeAmbulante Betreuungsdienste für ältere Menschen
Gegenstand
Verwaltung und Betrieb von stationären Pflegeeinrichtungen, Alten- und Seniorenwohnheimen, betreuten Seniorenwohnanlagen und ambulanten Pflegediensten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Manfred Kindsmüller
seit 8.12.2001
Geschäftsführer
Ursula Kindsmüller
seit 8.12.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Ursula Kindsmüller
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ursula Kindsmüller
Kirchstrasse 13, 82449 Uffing am Staffelsee
25.565 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Seniorenappartements am Isarhochufer GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 242.811,74 258.737,74
I. Sachanlagen 242.811,74 258.737,74
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 224.247,74 233.506,74
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 16.851,00 22.919,00
3. Fahrzeuge 1.713,00 2.312,00
B. Umlaufvermögen 462.679,07 416.408,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 222.212,75 252.048,60
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 88.093,66 138.887,60
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.211,14 51.603,38
2. sonstige Vermögensgegenstände 134.119,09 113.161,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 104.689,86 102.731,81
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 240.466,32 164.360,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.838,79 4.745,10
Aktiva 710.329,60 679.891,75

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 452.074,24 384.502,38
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 426.509,65 358.937,79
1. satzungsmäßige Rücklagen 223.809,95 243.056,71
2. andere Gewinnrücklagen 202.699,70 115.881,08
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Rückstellungen 42.165,83 114.199,68
1. sonstige Rückstellungen 42.165,83 114.199,68
C. Verbindlichkeiten 216.089,53 180.666,88
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16.179,60 18.140,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 16.179,60 18.140,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 140.742,70 123.427,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 140.742,70 123.427,26
3. sonstige Verbindlichkeiten 59.167,23 39.099,41
davon aus Steuern 10.841,79 9.297,05
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 15.346,90 643,96
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 57.959,78 36.867,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 522,81
Passiva 710.329,60 679.891,75

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 417.059,58 458.854,76
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 668.352,20 409.487,70
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -114.981,19  
4. sonstige betriebliche Erträge 1.651.120,49 1.546.894,93
5. Materialaufwand 635.653,51 469.466,04
a) Lebensmittel 174.223,16 141.534,37
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 5.167,01 4.233,75
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 456.263,34 323.697,92
6. Personalaufwand 1.080.902,13 1.141.357,88
a) Löhne und Gehälter 885.152,49 928.575,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 195.749,64 212.782,66
davon Aufwendungen für Altersversorgung 50,00 50,00
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 46.157,18 36.519,81
8. Mieten, Pacht, Leasing 731.087,54 724.954,75
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 9.260,00 9.220,00
10. Abschreibungen 16.978,10 18.849,31
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 16.978,10 18.849,31
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 49.386,54 35.202,68
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.879,35 2.250,09
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.958,05 1.919,66
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.152,92 367,66
15. Jahresüberschuss 67.571,86 -2.591,17
16. Entnahmen aus Gewinnrücklagen 278.035,59 123.987,36
a) Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen 278.035,59 123.987,36
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen 345.607,45 121.396,19
a) Einstellungen in andere Gewinnrücklagen 345.607,45 121.396,19
18. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Seniorenappartements am Isarhochufer GmbH
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: 89115

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 37,0.

Unterschrift der Geschäftsführung



München, 26.03.2024
gez. Ursula Kindsmüller
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2024 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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