Apollo
Freizeit und Sport GmbH
Mannheim
Jahresabschluss zum 31.12.2006
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
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Vorjahr
TEuro
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A. Anlagevermögen
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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151,00
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|
1
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II. Sachanlagen
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13.231,00
|
13.382,00
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12
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III. Finanzanlagen
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B. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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920,08
|
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|
1
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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3.063,60
|
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|
III. Wertpapiere
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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591,62
|
4.575,30
|
|
0
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|
C.
Rechnungsabgrenzungsposten
|
|
1.866,82
|
|
2
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Nicht durch Eigenkapital
gedeckter
Fehlbetrag
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|
318.798,56
|
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313
|
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Summe Aktiva
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338.622,68
|
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329
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PASSIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
TEuro
|
|
A. Eigenkapital
|
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I. Gezeichnetes Kapital
|
25.564,59
|
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|
26
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II. Kapitalrücklage
|
125.245,32
|
|
|
125
|
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III. Verlustvortrag
|
-463.565,73
|
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-454
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IV. Jahresfehlbetrag
|
-6.042,74
|
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|
-9
|
|
V. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag
|
318.798,56
|
0,00
|
|
313
|
|
B. Rückstellungen
|
|
8.944,49
|
|
7
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C. Verbindlichkeiten
|
|
327.706,89
|
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321
|
|
D.
Rechnungsabgrenzungsposten
|
|
1.971,30
|
|
1
|
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Summe Passiva
|
|
338.622,68
|
|
329
|
ANHANG
Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde
gemäß §§ 242 ff. und §§ 264
ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des
Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die
Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren ohne Ergebnisverwendung aufgestellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die nachfolgenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden maßgebend.
Das
Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten
bewertet. Die Abschreibung erfolgt linear gemäß
der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
Die
Forderungen sowie die
flüssigen Mittel sind mit den Nominalwerten
aktiviert.
Die
sonstigen
Rückstellungen berücksichtigen
sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer
Beurteilung erkennbare Risiken.
Die
Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
Geschäftsvorfälle in
fremder Währung waren nicht zu verzeichnen.
Erläuterung Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr
sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im
Wesentlichen Jahresabschlusskosten und Tantieme.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als
fünf Jahren bestehen nicht. Die Verbindlichkeiten sind
unbesichert. In Höhe von T€ 41 bestehen
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Vorjahr:
T€ 41). Die Verbindlichkeiten aus Steuer betragen
T€ 44 (Vorjahr: T€ 45); aus sozialer Sicherheit
T€ 1 (Vorjahr: T€ 1).
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält keine
erläuterungspflichtigen Angaben.
Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse
Zum Bilanzstichtag lagen keine
Haftungsverhältnisse vor.
Geschäftsführung
Herr Ulf-Torsten Körner, Mannheim.
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den
Bilanzverlust von € 469.608,47 auf neue Rechnung
vorzutragen.
Mannheim, den 20. Dezember 2007
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Ulf-Torsten Körner
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