interzone GmbH & Co. KG

12435 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRA 28444
Vorher
interzone Kunst und Design GmbH & Co. KG
Eingetragen
26.1.2005

Finanzübersicht

Historie

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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

interzone GmbH & Co. KG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 67.906,00 76.338,00
I. Sachanlagen 67.906,00 76.338,00
B. Umlaufvermögen 103.442,16 224.371,78
I. Vorräte 2.462,14 2.453,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.965,76 3.200,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 94.014,26 218.716,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.377,70 5.569,59
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.632,28 0,00
I. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten 23.632,28 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 200.358,14 306.279,37

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 146.077,67 283.682,91
I. Kapitalanteile 116.594,33 254.199,57
1. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter 48.987,16 46.071,75
2. Kapitalanteile der Kommanditisten 67.607,17 208.127,82
II. Rücklagen 29.483,34 29.483,34
B. Rückstellungen 5.842,34 9.257,83
C. Verbindlichkeiten 47.433,99 12.334,49
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 47.433,99 12.334,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.004,14 1.004,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 200.358,14 306.279,37

Anhang 2014

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung zugrunde.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß §§ 266 und 275 HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert zum Vorjahr beibehalten worden.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Saldenvorträge zum 01. Januar 2014 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2013, so dass die Bilanzidentität gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB gewahrt ist.

Der Bestandsnachweis der Gesellschaft für das Anlagevermögen wird in Form eines Anlageverzeichnisses geführt, das jährlich fortgeschrieben wird.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgte im Jahr der Anschaffung mit den Anschaffungskosten abzüglich gezogener Skonti. Die Abschreibung über die jeweilige Nutzungsdauer erfolgte nach der linearen Methode. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 410,00 wurden als Aufwand behandelt.

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Bestandsaufnahme zum 31.12.2014 ermittelt. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Es wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % gebildet.

Die Bestände auf den Bank- und Postgirokonten (Guthaben bei Kreditinstituten) wurden durch entsprechende Kontoauszüge nachgewiesen. Die Bewertung erfolgte jeweils zum Nennwert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte zu dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalt gesichert. €631,46

3. Sonstige Angaben

Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist die interzone Kunst & Design Verwaltungs GmbH, Berlin mit einem gezeichneten Kapital von € 25.564,60.

Alleinige vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Herr Arne Clemens, Schlosser

Herr Stefan Clemens, Schlosser

 

Berlin, den 08. Juni 2015

Arne Clemens

Stefan Clemens

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.06.2015 festgestellt.

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