Ranner Architekturmanagement GmbHLiquidiert

80686 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 195368
Eingetragen
15.11.2011
Branche
Bauträger für WohngebäudeArchitekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Objektplanung Leistungsphasen 1-9 HOAI, Generalplanung, Projektsteuerung, Projektmanagement, Projektcontrolling von Immobilienobjekten sowie Projektentwicklung und Baulanderschließung, Durchführung von Bauvorhaben als Bauträger und Baubetreuer, wirtschaflliche und technische Betreuung bei der Erstellung von Kaufeigenheimen, Eigentumswohnungen und Anlageobjekten, Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, sowie Verkauf und Vermietung.

Historie

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Management

NameRolle
Armin Ranner
seit 27.10.2023
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ranner Architekturmanagement GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

der Ranner Architekturmanagement GmbH, München

AKTIVA

Vorjahr
T€
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 415,50   1
II. Sachanlagen 109.337,14   126
III. Finanzanlagen 0,00 109.752,64 8
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte 0   0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.065,77   111
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 294.884,71 314.950,48 2.058
C. Rechnungsabgrenzungsposten   1.870,16 2
    426.573,28 2.306

PASSIVA

     
      Vorjahr
  T€
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25
II. Kapitalrücklagen 106.333,33   106
III. Gewinnvortrag 9244,1   0
IV. Jahresüberschuss 2.337,39 142.914,82 289
B. Rückstellungen   155.430,00 213
C. Verbindlichkeiten   128.228,46 1.673
    426.573,28 2.306

Anhang der für das Geschäftsjahr 2012

Ranner Architekturmanagement GmbH, München

A. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Vorbemerkung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft finden hinsichtlich der Bilanzierung und der Bewertung die Vorschriften des HGB und des GmbHG Anwendung. Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft und nimmt die Erleichterungsvorschriften der §§ 274a und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige kumulierte Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Die geleisteten Anzahlungen sind zum Nennwert - ohne Umsatzsteuer - angesetzt. Die erhaltenen Kundenanzahlungen werden netto, d.h. nach Abzug der Umsatzsteuer, ausgewiesen und von den Vorräten abgesetzt. Soweit die Anzahlungen nicht von den Vorräten abgesetzt werden können, werden diese unter dem Posten "Verbindlichkeiten" gesondert ausgewiesen.

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert oder mit dem am Bilanztag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Flüssige Mittel beinhalten Bar- und Bankguthaben und werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für den Eintritt vorliegen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

B. Erläuterungen zur Bilanz

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

II. Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00 und ist in voller Höhe erbracht.

Infolge des Formwechsels zum 1. Januar 2011 wurde der den Nominalwert der Stammeinlagen übersteigende Wert des eingebrachten Vermögens in die Kapitalrücklage im Sinne des § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eingestellt.

III. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (€ 7.020,00), für Personal (€ 1.880,00) sowie sonstige Aufwandsabgrenzungen (€ 3.800,00).

IV. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschaftergeschäftsführer (€ 40.576,47; i. Vj. T€ 1.479) erfasst; diese betreffen kurzfristige Ausleihungen, die mit zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst werden.

Die Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 3.926,01 (i. Vj. T€ 16) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit € 310,82 (i. Vj. T€ 0).

C. Sonstige Angaben

I. Organe

Im Geschäftsjahr 2012 erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Armin Ranner, Architekt, München.

II. Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

 

München im Juli 2013

Ranner Architekturmanagement GmbH

Dipl. Ing. Armin Ranner

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 ist mit Datum vom 12. Dezember 2013 festgestellt worden.

 

München, den 12. Dezember 2013

gez. Armin Ranner

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