Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 70171
Eingetragen
29.7.2004
Branche
Säge- und HobelwerkeHerstellung von Türen und Fenstern aus HolzSonstige Bautischlerei und -schlosserei
Gegenstand
Ausführung von Tischlerarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Annette Günzel
seit 25.10.2017
Geschäftsführer
Peter Michael Müller
seit 29.7.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
25.000 DM
50.00%
Berlin
25.000 DM
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SAWOGE Tischlerei GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

31.12.2013
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   2.940,00
II. Sachanlagen    
1. technische Anlagen und Maschinen 1.017,00  
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 105.100,00 106.117,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   2.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 95.050,95  
2. sonstige Vermögensgegenstände    
a) Umsatzsteuerforderungen 11.118,34  
b) Körperschaftsteuerüberzahlungen 1.352,50  
c) Übrige sonstige Vermögensgegenstände, nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände 44.271,49 151.793,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks    
1. Kasse 21,12  
2. Guthaben bei Kreditinstituten 0,00 21,12
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten   18.051,83
SUMME AKTIVA   281.623,23

Passivseite

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital    
I. gezeichnetes Kapital    
1. Gezeichnetes Kapital   25.564,59
II. Gewinnvortrag   14.734,80
III. Jahresfehlbetrag   -18.275,29
B. Rückstellungen    
1. Steuerrückstellungen 11.485,44  
2. sonstige Rückstellungen 9.398,73 20.884,17
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 177.507,21  
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 41.529,65  
3. sonstige Verbindlichkeiten    
a) aus Steuern 825,96  
b) gegenüber Mitarbeitern 13.832,04  
c) übrige sonstige Verbindlichkeiten 5.020,10 238.714,96
SUMME PASSIVA   281.623,23

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 151.793,28 € 39.975,00 €

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Buchführungskosten und ausstehende Rechnungen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres Lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Peter Müller.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Berlin, den 12.02.2016

Peter Müller, Geschäftsführer

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