Forbo Uli-Chemie GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 621551
Eingetragen
18.3.1946
Branche
Herstellung von KlebstoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenGroßhandel mit chemischen Erzeugnissen
Gegenstand
die Produktion von und der Handel mit Klebstoffen, Spachtelmassen und ähnlichen Produkten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Forbo Uli-Chemie GmbH

79539 Lörrach

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

31.12.2005
EUR EUR T EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
EDV-Software 0,00 0
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten 0,00 0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0
0,00 0
III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0
0,00 0
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0
0,00 0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 870.674,12 785
- davon gegenüber Gesellschafter Euro 870.674,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0
870.674,12
785
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 0,00 0
870.674,12 785
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 0
870.674,12 785

PASSIVA

31.12.2005
EUR EUR TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital Euro 110.000 110.000,00 110
II. Gewinnrücklagen 504.835,05 505
III. Gewinnvortrag 51.081,43 51
III. Jahresergebnis
0,00
665.916,48 666
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0
2. Steuerrückstellungen 2.600,00 3
3. Sonstige Rückstellungen 23.000,00 23
12.048,18 26
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 811,81 0
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 166.297,65 93
- davon gegenüber Gesellschafter Euro 166.297,65
4. Sonstige Verbindlichkeiten 12.048,18 0
179.157,64 93
870.674,12 785

Anhang für 2006

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert oder niedrigen beizulegendem Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert oder niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Fremdwährungsforderungen sind zum konzerninternen Stichtagskurs umgerechnet, der sich an den Devisenkurs zum Bilanzstichtag anlehnt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Fremdwährungsverbindlichkeiten sind zum konzerninternen Stichtagskurs bewertet, der sich an den Devisenkurs zum Bilanzstichtag anlehnt.

Erläuterungen zur Bilanz

Nachfolgend werden die in der Bilanz zusammengefassten Posten gesondert erläutert. Soweit nichts anderes vermerkt ist, sind die Werte in den tabellarischen Aufgliederungen in TEUR angegeben.

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 110.000,00. Es wird von der Forbo Beteiligungen GmbH, Lörrach, gehalten.

Die Gesellschaft hat ein Gewinnrücklagen in Höhe von EUR 504.835,05 sowie einen Gewinnvortrag aus früheren Jahren in Höhe von EUR 51.081,43.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen sind gemäß § 6a EStG aufgrund versicherungsmathematischer Berechnungen unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 6 % ermittelt. Als Rechnungsgrundlage dienten die von Dr. Klaus Heubeck veröffentlichten Richttafeln 2005 G.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten von mehr als fünf Jahren betragen TEUR 0 (Vorjahr: TUER 0).

Konzern

Der vorliegende Abschluss der Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der Forbo Holding AG, Baar, einbezogen. Die Erstellung des Konzernabschlusses erfolgt auf der Basis der International Financial Reporting Standards (IFRS).

In der Konzernrechnungslegung werden alle am Bilanzstichtag gültigen Standards angewendet. Zudem werden die Interpretationen des International Financial Committee (IFRIC) beachtet. Neben der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und der der Konzernbilanz werden eine Kapitalflussrechnung nach IAS 7 und die Veränderungen des Eigenkapitals gezeigt (IAS 1). Wesentliche Änderungen aus der Anwendung der IFRS ergeben sich hieraus, dass Wertansätze, die ausschließlich auf steuerlichen Vorschriften beruhen, nicht in den Konzernabschluss übernommen werden. Aufwandsrückstellungen nicht gebildet werden dürfen, die Bewertung der Pensionsrückstellungen nach der Projected Unit Credit Method erfolgt und dass der Begriff der latenten Steuern nach IFRS weiter gefasst ist als der nach HGB.

 

Lörrach, 30. Juni 2007

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