Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 104660
Eingetragen
13.11.1991
Branche
UnternehmensberatungGroßhandel mit AnstrichmittelnErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Unternehmensberatung und Vertrieb von Waren.

Historie

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Management

NameRolle
Hans Dieter Ernst
seit 9.11.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Dieter Ernst
45.00%
Gerhild Ernst
45.00%

Gesellschafter
Beta

2 von 3 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Dieter Ernst
Heilbronn
45.00%
Gerhild Ernst
Heilbronn
45.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ernst GmbH

Heilbronn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
TEuro
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 0,0
II. Sachanlagen 9,51 0,0
III. Finanzanlagen 1.600,00 1,6
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.264,43 30,6
III. Wertpapiere    
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 66.736,20 70,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten 613,55 0,6
Summe Aktiva 70.224,69 103,7

Passiva

   
  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
TEuro
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25,6
II. Kapitalrücklage    
III. Gewinnrücklagen    
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -215,11 0,6
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -4.134,82 -0,8
B. Rückstellungen 49.010,03 77,9
C. Verbindlichkeiten 0,00 0,5
D. Rechnungsabgrenzungsposten    
Summe Passiva 70.224,69 103,7

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Ernst GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH- Gesetztes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagen Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fand nicht statt.

Im Berichtsjahr wurde das Wahlrecht nach § 268 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz Bruttoanlagespiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Eine nach Einzelwirtschaftsgütern untergliederte Entwicklung des Anlagevermögens ist bei der Gesellschaft hinterlegt.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in den Abschreibungen des Geschäftsjahres enthalten.

Vorräte

Vorräte waren keine zu verzeichnen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen waren keine zu verzeichnen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Gezeichnetes Kapital: 25.564,59 EUR
Bilanzverlust: -4.349,93 EUR
Summe: 21.214,66 EUR

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle sonstigen Risiken und bestehen in Höhe von EUR 1.400,00 aus Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses 2012.

Verbindlichkeiten

Fremdwährungsverbindlichkeiten bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung folgende Ergebnisverwendung vor:

Der verbleibende Bilanzverlust in Höhe von EUR 4.349,93 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung: Dieter Ernst

Vorschüsse oder Kredite wurden an die Geschäftsführer wurden nicht gewährt.

Zum Ende des Berichtsjahres war 1 Arbeitnehmer beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen wesentlichen Ausmaßes bestanden am Bilanzstichtag nicht.

 

Dieter Ernst

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.09.2013

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