PLANA Solar GmbH & Co. KGLiquidiert

93049 Regensburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Regensburg HRA 7621
Eingetragen
5.3.2007

Historie

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Management

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Konzern- und Jahresabschlüsse

PLANA Solar GmbH & Co. KG

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.03.2011

Bilanz

Aktiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Anlagevermögen 64.321,00 15.970,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 26.930,00 655,00
II. Sachanlagen 37.391,00 15.315,00
B. Umlaufvermögen 1.305.946,50 2.139.018,18
I. Vorräte 117.221,68 1.591.216,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 308.237,37 355.081,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 880.487,45 192.720,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.176,12 12.795,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.382.443,62 2.167.783,33

Passiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Eigenkapital 231.835,05 13.760,43
I. Kapitalanteile 231.835,05 13.760,43
1. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter 250,00 1.714,73
2. Kapitalanteile der Kommanditisten 231.585,05 12.045,70
B. Rückstellungen 737.657,37 216.618,28
C. Verbindlichkeiten 412.927,28 1.937.404,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 412.927,28 1.937.286,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten 23,92 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.382.443,62 2.167.783,33

Anhang



für das Geschäftsjahr vom
01.04.2010 bis 31.03.2011


PLANA Solar GmbH & Co. KG
Clermont-Ferrand-Allee 36

93049 Regensburg

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der PLANA Solar GmbH & Co. KG  wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 i.V.m. § 264a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Personengesellschaft.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.


B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen


Erworbene immaterielle Anlagenwerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um eine planmäßige lineare Abschreibung vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibung werden nach der vorausssichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Sofern bei den Anlagegegenständen zum Abschlussstichtag von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen ist, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Vorräte


Die Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Unfertige Erzeugnisse und Leistungen

Die Bewertung der unfertigen Erzeugnisse und unfertigen Leistungen erfolgt zu den je nach Fertigungsgrad angefallenen Herstellungskosten. Die angesetzten Herstellungskosten enthalten die Fertigungs- und Materialeinzelkosten, die Sonderkosten der Fertigung, ferner angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie die Kosten des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist (produktionsbezogene Vollkosten). Zur verlustfreien Bewertung sind auf Einzelermittlungen beruhende Abwertungen vorgenommen worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.


Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Rückstellungen


Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.


Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


C. Angaben zur Bilanz


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter betragen insgesamt 200.046,00 Euro.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen 3.834,00 Euro (1.894,00 Euro).


D. Sonstige Angaben


Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis wurde gemäß den einschlägigen Regelungen des Gesellschaftsvertrags auf die Kapitalkonten der Gesellschafter verteilt.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Komplementärin geführt:

PS Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt), Regensburg

Geschäftsführer der Komplementärin war:

Geschäftsführer: Frau Sibylle Praller, ausgeübter Beruf: Geschäftsführerin

Gesellschafter

Folgende Gesellschaften sind persönlich haftende Gesellschafter:

PS Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt), Regensburg, Rechtsform UG (haftungsbeschränkt), gezeichnetes Kapital 10.000,00 Euro

Unterschrift der Geschäftsführung

Regensburg, 13. Mai 2013

PS Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt)


Sibylle Praller

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.05.2013 festgestellt.

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