Spree-Bauträger GmbHLiquidiert

10435 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 189913
Eingetragen
4.5.1993
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Die Errichtung von Bauwerken jeder Art im eigenen und im fremden Namen, insbesondere von Wohnungs- und Teileigentumsbъекten, die Übernahme der Bauträgerschaft, Baubetreuung und Bauleitung hierfür, der Erwerb und die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken zum Zwecke der Parzellierung und/oder der Aufteilung in Wohnungseigentum und alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäftsvorgänge, insbesondere auch die Hausverwaltung sowie die Vermittlung des Abschlus- ses und Nachweises der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Spree-Bauträger GmbH

Spremberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 38.897,97 34.898,97
I. Sachanlagen 37.233,97 33.234,97
II. Finanzanlagen 1.664,00 1.664,00
B. Umlaufvermögen 53.489,07 60.489,17
I. Vorräte 26.827,58 2.676,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.388,30 57.033,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 22.796,50 56.999,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.273,19 779,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva 92.387,04 95.388,14

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 90.107,54 93.278,07
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 64.542,95 67.713,48
B. Rückstellungen 1.399,00 1.527,00
C. Verbindlichkeiten 880,50 583,07
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 880,50 583,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 92.387,04 95.388,14

Anhang


allgemeine Angaben
Dieser Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) ist in Bezug auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften erstmals auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 der Gesellschaft anzuwenden. Von der Möglichkeit einer vorzeitigen Anwendung wurde kein Gebrauch gemacht. Die Anwendung des BilMoG ergab keine Änderungen oder Anpassung von Ansätzen/Bewertungen, der Gliederung oder Vorjahreszahlen. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.
Bilanzierung und Bewertung
Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht. Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Vorräte werden zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten bewertet. Forderungen werden mit dem Nennwert angesetzt. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorliegt, kommt dieser zum Ansatz. Es werden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sonstige Vermögensgegenstände, liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Nennwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Die Rückstellungen werden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei werden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum  bekannten Erfüllungstag berücksichtigt. Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr beträgt, erfolgt eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB; für diese werden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssätze verwendet. Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wird in Anspruch genommen.
Informationen zur Bilanz
Die Forderungen an Gesellschafter betragen 22.796,50 EUR (56.999,57 EUR). Im Bilanzergebnis sind Gewinnvorträge in Höhe von 67.713,48 EUR (66.047,556 EUR) enthalten.
sonstige Angaben
Geschäftsführer: Thomas Molnar, Architekt
Berlin, den 28.11.2011; gez. Geschäftsleitung

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2011 festgestellt.

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