sleeperoo
GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2020
EUR |
31.12.2019
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
497.534,00 |
634.595,92 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
11.231,00 |
19.406,00 |
| II.
Sachanlagen |
486.303,00 |
615.189,92 |
| B.
Umlaufvermögen |
589.349,19 |
203.279,46 |
| I.
Vorräte |
8.726,56 |
2.587,31 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
80.362,70 |
139.866,41 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
500.259,93 |
60.825,74 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
9.448,49 |
5.850,82 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
1.166.876,38 |
811.688,03 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
2.263.208,06 |
1.655.414,23 |
Passiva
|
|
31.12.2020
EUR |
31.12.2019
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
391.640,00 |
391.640,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
117.110,00 |
117.110,00 |
| III.
Bilanzverlust |
1.675.626,38 |
1.320.438,03 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
1.166.876,38 |
811.688,03 |
| B.
Rückstellungen |
6.200,00 |
4.800,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.216.052,44 |
1.614.937,23 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
40.955,62 |
35.677,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
2.263.208,06 |
1.655.414,23 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2020 - 31.12.2020
EUR |
1.1.2019 - 31.12.2019
EUR |
| 1.
Rohergebnis |
242.159,92 |
40.816,30 |
| 2.
Personalaufwand |
238.850,54 |
307.161,86 |
| a)
Löhne und Gehälter |
193.502,49 |
276.087,92 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
45.348,05 |
31.073,94 |
| davon
für Altersversorgung |
174,00 |
108,00 |
| 3.
Abschreibungen |
115.114,27 |
77.885,18 |
| a)
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
115.114,27 |
77.885,18 |
| 4.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
172.092,33 |
263.065,52 |
| 5.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
16,44 |
0,00 |
| 6.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
47.107,57 |
35.670,87 |
| 7.
Ergebnis nach Steuern |
-330.988,35 |
-642.967,13 |
| 8.
sonstige Steuern |
0,00 |
98,00 |
| 9.
auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines
Gewinnabführungs- oder
Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte
Gewinne |
24.200,00 |
20.000,00 |
| 10.
Jahresfehlbetrag |
355.188,35 |
663.065,13 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: sleeperoo GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hamburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamburg
Register-Nr.: 146520
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt 1.208.747,92 Euro (Vorjahr:
728.146,54 Euro).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt
470.190,47 Euro (Vorjahr: 449.156,61 Euro).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt
1.745.861,97 Euro (Vorjahr: 1.165.780,62 Euro).
Eigenkapital / Nicht gedeckter Fehlbetrag
Die ausgewiesene bilanzielle Überschuldung in
Höhe von 1.166.876 € wurde durch
Rangrücktritte in Höhe von 1.166.876 €
reduziert.
Für die Gesellschaft besteht eine positive
Fortführungsprognose. Sie bewegt sich auch im Rahmen
der hierfür erstellten Planung.
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf 253.267,61 Euro
(Vorjahr: 239.752,00 Euro).
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 9,0.
Unterschrift der Geschäftsführung
Hamburg, 29. Juni 2021
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Ort, Datum
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Unterschrift
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sonstige Berichtsbestandteile
Bilanzeid
Ich versichere nach bestem Wissen, dass der
Jahresabschluss der sleeperoo GmbH unter Beachtung der
anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätze ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.
Hamburg, 29. Juni 2021
gez. Karen Löhnert
Ort, Datum
Unterschrift
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Hamburg, 29. Juni 2021
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gez. Karen Löhnert
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Ort, Datum
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Unterschrift
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Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2021 festgestellt.
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