Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 51728
Vorher
artifex consulting Bau- und Immobilienmanagement GmbH
Eingetragen
17.6.2004
Branche
Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
Die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbliche Räume und Darlehen sowie Bauverträgen, von Verträgen über die Lieferung von Baustoffen sowie die Verwaltung eigener und fremder Immobilien. Die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten und Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte. Wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer in fremdem Namen und für fremde Rechnung. Wirtschaftsberatung mit Ausnahme von Steuer- und Rechtsberatung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Berlin
50.000 DM
50.00%
Berlin
25.000 DM
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

artifex consulting GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   1,99   303,73
II. Sachanlagen   7447,01   6641,59
III. Finanzanlagen   360237,81   339488,58
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   467298,96   392440,63
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   506496,50   590083,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva   1341482,27   1328957,65

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   51129,19   51129,19
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   1015789,35   1012690,43
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -6390,48   3098,92
B. Rückstellungen   273862,21   240291,21
C. Verbindlichkeiten   7092,00   21747,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   1341482,27   1328957,65

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen € 150 und € 1000 werden in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten. Eine Abwertung auf den niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden wert erfolgt nur bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung

Vorräte

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte zu Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten berücksichtigt. Für uneinbringliche Forderungen erfolgte, sofern erforderlich, eine Einzelwertberichtigung auf den beizulegenden Wert.

Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42, III GmbHG

Die Gesellschaft hatte zum Bilanzstichtag gegen Gesellschafter Darlehensforderungen i.H.v.€ 444.458,52, Vorjahr € 344.532,55. Sicherheiten wurden nicht gestellt. Ferner bestehen gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten i.H.v. € 0,00, Vorjahr € 0,00.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten werden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet

Gezeichnetes Kapital

Der Ansatz des Gezeichneten Kapitals erfolgt mit dem Nennwert.

Rückstellungen für Pensionen

Die Bewertung richtet sich nach § 253 HGB.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nach den anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen mittels der "Teilwert-Methode" errechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die "Richttafeln 2005G" von Klaus Heubeck verwendet. Im Berichtsjahr wird ein Marktzinssatz von 5,15 % bei der Bewertung zugrunde gelegt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung

Die Umrechnung von Fremdwährungen erfolgt aufgrund der jeweilig zugrunde zulegenden Tageskurse.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in branchenüblicher Weise durch Eigentumsvorbehalte bzw. Sicherungsübereignungen gesichert.

Der Gesamtbetrag aller Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt € 0,00, Vj € 0,00.

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der Arge Telia PoP Nord.

Geschäftsführungsorgan

Geschäftsführer ist :

Herr Detlef Andreovits, Berlin.

Zum Abschlussstichtag beliefen sich die an den oben genannten Geschäftsführer ausgereichten Darlehen auf € 339.220,46, Vorjahr € 241.357,98.

Das Darlehen ist mit 2% p.a zu verzinsen und hat eine durchschnittliche Laufzeit von 0 Jahren.

Im Geschäftsjahr wurden Tilgungsleistungen i.H.v. € 40.000,00, Vorjahr € 128.000,00 erbracht.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06.11.2012

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