Speditionen
High-Fly Fernreisen GmbHLiquidiert
22083 Hamburg, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
High-Fly
Fernreisen GmbH
|
|
Euro |
Gesamtjahr/Stand
|
Euro |
Vorjahr
|
|
|
A. Ausstehende Einlagen auf das
|
6.250,00 |
6.250,00 |
||
|
B. Anlagevermögen |
||||
|
I. Immaterielle Vermögensgegenstände |
23.400,00
|
115.219,00
|
||
|
II. Sachanlagen |
46.874,94
|
77.618,00
|
||
|
III. Finanzanlagen |
23.007,98
|
23.007,98
|
||
|
C. Umlaufvermögen |
||||
|
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |
||||
|
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen
|
52.922,07 |
7.671,01 |
||
|
Forderungen gegen Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
|
0,00 |
26.311,27 |
||
|
sonstige
Vermögensgegenstände
|
78.565,10
|
75.818,21 |
||
|
131.487,17
|
109.800,49
|
|||
|
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
652,76
|
66.316,28
|
||
|
D. Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00
|
1.466,43
|
||
|
E. Nicht durch Eigenkapital
|
83.165,43 |
0,00 |
||
|
Summe Aktiva |
314.838,28
|
399.678,18
|
PASSIVA
|
Euro |
Gesamtjahr/Stand
|
Euro |
Vorjahr
|
|
|
A. Eigenkapital |
||||
|
I. Gezeichnetes Kapital |
25.000,00
|
25.000,00
|
||
|
II. Verlustvortrag |
8.909,17-
|
9.226,69-
|
||
|
III. Jahresfehlbetrag |
99.256,26-
|
317,52
|
||
|
nicht gedeckter Fehlbetrag
|
83.165,43 |
0,00 |
||
|
buchmäßiges
Eigenkapital
|
0,00
|
16.090,83
|
||
|
B. Rückstellungen |
2.500,00
|
2.500,00
|
||
|
C. Verbindlichkeiten |
||||
|
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
|
59.871,23
|
0,00 |
||
|
erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen
|
45.380,70
|
87.400,47 |
||
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
131.543,77
|
218.133,47 |
||
|
Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
|
74.037,66
|
74.043,09
|
||
|
sonstige Verbindlichkeiten
|
1.504,92
|
1.510,32
|
||
|
312.338,28
|
381.087,35
|
|||
|
Summe Passiva |
314.838,28
|
399.678,18
|
Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2007
A. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne des § 267 HGB; die Wertansätze sind aus
der Bilanz zum 31.12.2006 als Vortrag übernommen. Die
Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Der Jahresabschluss weist eine bilanzielle
Überschuldung der Gesellschaft aus. Auf Grund einer
positiven Fortbestehensprognose sowie stiller Reserven im
Anlagevermögen, Rangrücktrittserklärungen
und eigenkapitalersetzender Sicherheiten der Gesellschafter
liegt eine rechtliche Überschuldung der Gesellschaft
nicht vor. Dementsprechend wurde bei der Aufstellung des
Jahresabschlusses von der Fortführung der Gesellschaft
ausgegangen.
Angaben zu Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätzen
Anlagevermögen
Die immateriellen Vermögensgegenstände und
die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um
planmäßige lineare Abschreibungen, bzw. nach
außerplanmäßigen Abschreibungen zu dem
niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten
bewertet.
Zugänge im laufenden Geschäftsjahr wurden
beginnend mit dem Zeitpunkt der Anschaffung pro rata
temporis abgeschrieben.
Die Abgänge wurden zu Anschaffungskosten
abzüglich aufgelaufener Abschreibungen zum Zeitpunkt
des Ausscheidens (pro rata temporis) ausgebucht.
Geringwertige Anlagegüter wurden im
Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben.
Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten
angesetzt. Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden
vorgenommen.
Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Bei der Bildung der Rückstellungen wurde der
erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten
angemessenen Rechnung getragen. Sie wurden in der Höhe
bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist.
B. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten
der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten:
Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit von
|
zum
|
||||
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31.2.2007
|
< 1 Jahr
|
1 - 5 Jahre
|
> 5 Jahre
|
|
|
TEUR
|
TEUR
|
TEUR
|
TEUR
|
|
|
1. Verbindlichkeiten
gegenüber
|
||||
|
Kreditinstituten
|
59,9
|
59,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2. erhaltene Anzahlungen
|
45,4
|
45,4
|
0,0
|
0,0
|
|
3. Verbindlichkeiten aus
|
||||
|
Lieferungen und Leistungen
|
131,5
|
131,5
|
0,0
|
0,0
|
|
4. sonstige Verbindlichkeiten
|
75,5
|
75,5
|
0,0
|
0,0
|
|
312,3
|
312,3
|
0,0
|
0,0
|
Es bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte bei
den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen.
C. Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens von dem
Gechäftsführer, Herrn Herbert Wilkens,
gefülhrt.
Gegenüber Gesellschaftern bestanden zum
Bilanzstichtag Verbindlichkeiten von EUR 74.037,66.
Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB
bestanden am Bilanzstichtag nicht.
Ergebnisvorschlag
Es wird vorgeschlagen, den Bilanzverlust von EUR
99.256,26 auf neue Rechnung vorzutragen.
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