High-Fly Fernreisen GmbHLiquidiert

22083 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 72638
Vorher
High-Fly Asien Reisen GmbH
Eingetragen
21.9.1999
Branche
ReiseveranstalterReisebürosErbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Vermittlung und Veranstaltung von Reisen aller Art, vorwiegend mit dem Ziel Asien, aber auch in andere Gebiete.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

High-Fly Fernreisen GmbH
(vorm. High-Fly Asien Reisen GmbH )

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Ausstehende Einlagen auf das
gezeichnete Kapital

6.250,00

6.250,00

B. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

23.400,00

115.219,00

II. Sachanlagen

46.874,94

77.618,00

III. Finanzanlagen

23.007,98

23.007,98

C. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

52.922,07

7.671,01

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

0,00

26.311,27

sonstige Vermögensgegenstände

78.565,10

75.818,21

131.487,17

109.800,49

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

652,76

66.316,28

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

1.466,43

E. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag

83.165,43

0,00

Summe Aktiva

314.838,28

399.678,18



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Verlustvortrag

8.909,17-

9.226,69-

III. Jahresfehlbetrag

99.256,26-

317,52

nicht gedeckter Fehlbetrag

83.165,43

0,00

buchmäßiges Eigenkapital

0,00

16.090,83

B. Rückstellungen

2.500,00

2.500,00

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

59.871,23

0,00

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

45.380,70

87.400,47

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

131.543,77

218.133,47

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

74.037,66

74.043,09

sonstige Verbindlichkeiten

1.504,92

1.510,32

312.338,28

381.087,35

Summe Passiva

314.838,28

399.678,18

Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2007



A. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB; die Wertansätze sind aus der Bilanz zum 31.12.2006 als Vortrag übernommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Jahresabschluss weist eine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft aus. Auf Grund einer positiven Fortbestehensprognose sowie stiller Reserven im Anlagevermögen, Rangrücktrittserklärungen und eigenkapitalersetzender Sicherheiten der Gesellschafter liegt eine rechtliche Überschuldung der Gesellschaft nicht vor. Dementsprechend wurde bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von der Fortführung der Gesellschaft ausgegangen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Anlagevermögen
Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bzw. nach außerplanmäßigen Abschreibungen zu dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Zugänge im laufenden Geschäftsjahr wurden beginnend mit dem Zeitpunkt der Anschaffung pro rata temporis abgeschrieben.

Die Abgänge wurden zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen zum Zeitpunkt des Ausscheidens (pro rata temporis) ausgebucht.

Geringwertige Anlagegüter wurden im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten angesetzt. Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden vorgenommen.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Bei der Bildung der Rückstellungen wurde der erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessenen Rechnung getragen. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

B. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten:

Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit von

zum

31.2.2007

< 1 Jahr

1 - 5 Jahre

> 5 Jahre

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

1. Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten

59,9

59,9

0,0

0,0

2. erhaltene Anzahlungen

45,4

45,4

0,0

0,0

3. Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen

131,5

131,5

0,0

0,0

4. sonstige Verbindlichkeiten

75,5

75,5

0,0

0,0

312,3

312,3

0,0

0,0


Es bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen.

C. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von dem Gechäftsführer, Herrn Herbert Wilkens, gefülhrt.

Gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten von EUR 74.037,66.

Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Ergebnisvorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzverlust von EUR 99.256,26 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

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