Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 103851
Eingetragen
17.1.2008
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
- Consulting, Unternehmensberatung, Interim-Management, Projekt-Management, Personalberatung und -entwicklung, - Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnologien sowie Handel mit Hard- und Software.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Rosanski
seit 17.1.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Christian Rosanski
Hamburg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ROSANSKI GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 18.999,00 3.564,00
I. Sachanlagen 18.999,00 3.564,00
B. Umlaufvermögen 19.213,90 35.998,30
I. Vorräte 3.500,00 18.121,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.056,73 8.641,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.657,17 9.235,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 347,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 38.212,90 39.909,64

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 34.721,76 32.408,11
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 7.408,11 -1.339,70
III. Jahresüberschuss 2.313,65 8.747,81
B. Rückstellungen 1.000,00 4.166,00
C. Verbindlichkeiten 2.491,14 3.335,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.491,14 3.335,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 38.212,90 39.909,64

Anhang

1. Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der Rosanski GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

2.3 Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften
 
Es wurden bei dem Betriebs-PKW Sonderabschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen. Diese Sonderabschreibungen betragen steuerrechtlich € 8.594,00.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
3.1 Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

3.2 Gewinnvortrag
 
Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 7.408,11 einbezogen.

3.3 Feststellung des Jahresabschlusses
 
Der Jahresabschluss wurde am 10.08.2011 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2011 gebilligt.

3.4 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
 
Der Jahresgewinn nach Steuern beträgt € 2.313,65. Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Sonstige Pflichtangaben
 
4.1 Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
 
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

4.2 Namen der Geschäftsführer
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  
Geschäftsführer: Christian Rosanski

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2011 festgestellt.

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