Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 106600
Eingetragen
13.2.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Erbringung von EDV-Dienstleistungen aller Art, insbesondere die Konzeption, Herstellung, Implementierung und der Vertrieb von Individualsoftware.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Lütke
seit 13.10.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ralf Lütke
Scheidswaldstraße 7, 60385 Frankfurt/Main
27.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

dmr solutions gmbh

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

EUR

1

EUR

1

II. Sachanlagen

EUR

247

EUR

342

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

EUR

25.197

EUR

11.494

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

EUR

45.470

EUR

28.759

C. Rechnungsabgrenzungsposten

EUR

300

EUR

541

Summe Aktiva

EUR

71.215

EUR

41.137



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

EUR

27.000

EUR

27.000

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

EUR

1.751

EUR

-1.310

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

EUR

23.335

EUR

3.061

B. Rückstellungen

EUR

8.462

EUR

6.400

C. Verbindlichkeiten

EUR

10.667

EUR

5.986

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

EUR

71.315

EUR

41,137

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 267 I HGB nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften erstellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt. Folgende Methoden waren maßgebend:

Die Zugänge zum Anlagevermögen sind zu Anschaffungs- einschließlich Nebenkosten bilanziert. Es wurde linear, bzw. entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten oder der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Von der Bewertungsfreiheit gem. § 6, Abs. II, EStG wurde Gebrauch gemacht.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Mögliche Ausfallrisiken wurden als Einzelwertberichtigung berücksichtigt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sowie Schecks sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen sind in der Höhe angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Firma bediente sich bis Dezember 2012 des DATEV-Buchführungssystems. Für die Abschlussarbeiten 2012 und ab dem Geschäftsjahr 2013 kommt das Lexware-Buchhalter-System zum Einsatz. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert. Die Konten sind sauber und ordentlich gegliedert. Das Belegwesen ist geordnet.

Die übertragenen Eröffnungszahlen stimmen mit der Bilanz zum 31.12.2016 überein. Der Abschluss 2017 wurde ordnungsgemäß aus den Konten entwickelt. Die Bestandsnachweise liegen vor.

Eine von dieser Handelsbilanz abweichende Steuerbilanz wurde nicht erstellt.

Erläuterungen zur Bilanz

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01. bis 31.12.2017

Bezeichnung

Konto

Zugang

Abgang

A H K ' s

01.01.2017

in 2017

in 2017

31.12.2017

EDV-Software

# 0135

285,04 €

83,19 €

368,23 €

P K W

# 0520

7.500,00 €

7.500,00 €

Büroeinrichtung

# 0650

1.086,37 €

1.086,37 €

G w G ' s

# 0670

329,04 €

223,62 €

552,66 €

WG's Sammelposten

# 0675

19.297,57 €

19.297,57 €

Sonstige BGA's

# 0690

6.497,44 €

6.497,44 €

Summe AHK's:

34.995,46 €

306,81 €

0,00 €

35.302,27 €

A f A

EDV-Software

# 0135

284,04 €

83,19 €

367,23 €

P K W

# 0520

7.499,00 €

0,00 €

7.499,00 €

Büroeinrichtung

# 0650

1.085,37 €

0,00 €

1.085,37 €

G w G ' s

# 0670

326,04 €

221,62 €

547,66 €

WG's Sammelposten

# 0675

19.297,57 €

0,00 €

19.297,57 €

Sonstige BGA's

# 0690

6.160,44 €

97,00 €

6.257,44 €

Summe AfA's:

34.652,4 6 €

401,81 €

0,00 €

35.054,27 €

Buchwert

EDV-Software

# 0135

1,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

P K W

# 0520

1,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

Büroeinrichtung

# 0650

1,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

G w G ' s

# 0670

3,00 €

2,00 €

0,00 €

5,00 €

WG's Sammelposten

# 0675

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sonstige BGA's

# 0690

337,00 €

-97,00 €

0,00 €

240,00 €

Summe Buchwerte:

343,00 €

-95,00 €

0,00 €

248,00 €

Debitoren

Saldo per 31.12.2017

Konto

Kontobezeichnung

Soll

Haben

10001

ACTIVwebdienste UG

2.387,74 €

10102

Bildungswerk d. hess. Wirtschaft

476,00 €

12201

wdv GmbH & Co. KG

17.639,49 €

Gesamt:

20.503,23 €

Sonstige Vermögensgegenstände

1350 Mietkaution 2.190,00 €

3720 Forderungen aus Gehalt 12/17 398,00 €

3730 Forderungen aus LSt'en 12/17 2.105,93 €

Summe Sonstige Vermögensgegenstände: 4.693,93 €

Kreditoren

Saldo p er 31.12.2017

Konto

Kontobezeichnung

Soll

Haben

70304

Die Zentrale Coworking

357,00 €

70505

Dieter Fornoni

357,00 €

71008

Kai Konopka

3.778,25 €

71707

Lisa Reuter

2.201,50 €

71802

Stbr. Dr. H. Serfas

196,35 €

71803

SF Immobilienpool

1.970,21 €

Gesamt:

8.860,31 €

Eigenkapital

Im Geschäftsjahr 2012 hat Herr Ralf Lütke die Gesellschaftsanteile der Herren Marco Tidona und Darren Cooper erworben. Die Einlagen stellen sich per 31.12.2017 wie folgt dar:

Ralf Lütke 27.000,00 €

Sonstige Verbindlichkeiten

3512 Verbdlk. an R. Lütke 25,60 €

3842 Verbdlk. aus USt'en 2016 0,65 €

3843 Verbdlk. aus USt'en 2017 1.780,27 €

Summe Sonstige Verbindlichkeiten 1.806,52 €

Rückstellungen:

Was:

per 01.01.17:

Verbrauch:

Auflösung:

Einstellung:

per 31.12.17:

Lfd. Projekt-Kosten

0,00 €

-3.561,94 €

-3.561,94 €

Gewährleistung

-4.900,00 €

3.100,00 €

-1.600,00 €

-3.400,00 €

Abschluß/Prüfung

-1.500,00 €

1.325,00 €

175,00 €

-1.500,00 €

-1.500,00 €

-6.400,00 €

1.325,00 €

3.275,00 €

-6.661,94 €

-8.461,94 €

Erläuterungen zu Gewinn- und Verlustrechnung:

G & V-Sachkonten

Saldo per 31.12.2017

Konto

Kontobezeichnung

Soll

Haben

4400

Projekt-Erlöse wdv 19 % USt

145.038,77 €

4401

Andere Projekt-Erlöse 19 % USt

12.474,45 €

4640

Verwendung von Gegenständen 19 % USt

2.888,05 €

Summe Betriebliche Erträge

160.401,27 €

6020

Gehälter

3.996,84 €

6027

Geschäftsführergehälter

56.769,08 €

6110

Gesetzliche soziale Aufwendungen

4.004,88 €

6140

Aufwendungen für Altersversorgung

6.996,84 €

6260

Sofortabschreibung GWG

401,81 €

6310

Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)

3.600,00 €

6400

Versicherungen

1.130,50 €

6420

Beiträge

980,00 €

6430

Sonstige Abgaben

128,46 €

6520

Kfz-Versicherungen

577,83 €

6530

Laufende Kfz-Betriebskosten

1.054,28 €

6540

Kfz-Reparaturen

980,41 €

6600

Werbekosten

89,43 €

6640

Bewirtungskosten

122,46 €

6644

Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten

61,80 €

6650

Reisekosten Arbeitnehmer

38,41 €

6700

Gewährleistungen

1.500,00 €

6780

Fremdarbeiten (Projekte)

57.787,50 €

6800

Porto

14,85 €

6805

Telefon

1.011,97 €

6810

Internetkosten

1.777,23 €

6815

Bürobedarf

492,54 €

6820

Zeitschriften, Bücher

86,73 €

6825

Rechts- und Beratungskosten

550,00 €

6830

Buchführungskosten

3.398,45 €

6855

Nebenkosten des Geldverkehrs

260,78 €

Summe Betriebliche Aufwendungen

142.316,24 €

5.496,84 €

7685

Kfz-Steuer

247,00 €

Summe Weitere Erträge und Aufwendungen

247,00 €

Summen gesamt:

142.563,24 €

165.898,11 €

Ergebnis 2017:

23.334,87 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

157.513

179.416

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

2.888

3.594

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

56.287

69.451

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

52.772

77.440

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

11.002

11.002

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

402

331

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

16.603

22.152

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

23.335

2.635

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

0

363

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

0

-790

19. sonstige Steuern

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

23.335

3.061

 

Frankfurt am Main, den 25. Februar 2018

gez. Ralf Lütke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25. Februar 2018

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