MACRA foodtech GmbHLiquidiert

88512 Mengen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 725126
Vorher
MACRA Bekleidung Handels GmbH
Eingetragen
22.12.1983
Branche
Großhandel mit Mehl und GetreideproduktenGroßhandel mit Fleisch und FleischwarenHerstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die Tabakverarbeitung
Gegenstand
Produktion und Handel mit Produkten und Dienstleistungen der Lebensmitteltechnik und ähnlich gelagerte Bereiche.

Historie

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Management

NameRolle
Manfred Rathgeb
seit 29.11.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hussenstr. 14, 78462 Konstanz
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MACRA foodtech GmbH

Mengen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 6.312,00 6.506,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 6.309,00 6.503,00
B. Umlaufvermögen 44.372,18 80.230,72
I. Vorräte 34.527,38 65.922,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.772,43 12.698,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 72,37 1.610,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 50.684,18 86.736,72

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 27.874,00 35.108,42
I. gezeichnetes Kapital 14.100,92 14.100,92
II. Gewinnvortrag 21.007,50 7.520,62
III. Jahresfehlbetrag 7.234,42 -13.486,88
B. Rückstellungen 2.500,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 20.310,18 49.128,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 50.684,18 86.736,72

Anhang


 
 Der Jahresabschluss der Macra GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und
Konsolidierung

 
Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 1.000,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Informationen zur Bilanz

 
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
 Betrag
Ausleihungen
0,00  Euro
Forderungen
0,00  Euro
Verbindlichkeiten
16.784,25  Euro



Zusätzliche Angaben

 
Keine Angaben erforderlich.


Sonstige Angaben

 
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen


Keine Angaben erforderlich.


Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

 
Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Herr Manfred Rathgeb
ausgeübter Beruf:
Kaufmann



Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Mengen, den 04.04.2014 
  gez. Manfred Rathgeb
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.04.2014 festgestellt.

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