Customer Solutions GmbHLiquidiert

Azaleenweg 17A, 42579 Heiligenhaus, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 25504
Eingetragen
9.5.2012
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Der Betrieb einer Unternehmensberatung und eines Onlineshop-Managements.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Stefan Rosebrock
Heiligenhaus
12.500 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Customer Solutions GmbH

Heiligenhaus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 24.730,00 27.391,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 24.287,00 26.767,00
II. Sachanlagen 443,00 624,00
B. Umlaufvermögen 38.429,82 74.680,58
I. Vorräte 7.857,34 8.697,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.565,94 12.050,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 26.006,54 53.932,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 696,44 676,40
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 18.378,79 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 82.235,05 102.747,98

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 2.066,28
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 22.933,72 23.182,28
III. Jahresfehlbetrag 20.445,07 -248,56
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 18.378,79 0,00
B. Rückstellungen 2.199,32 2.903,89
C. Verbindlichkeiten 80.035,73 97.777,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 82.235,05 102.747,98

Anhang


 

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
2015
2014
 
EUR
EUR
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
0,00
0,00
Verbindlichkeiten
45.039,60
44.359,60



 
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 27.450,00 (Vorjahr: EUR 31.074,00).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

                              Selbstschuldnerische  Bürgschaft des Gesellschafters Rosebrock Stefan

 

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Christiane Rosebrock
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführerin



Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresverlust beträgt EUR -20.445,07.

Auf neue Rechnung werden EUR -20.445,07 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Heiligenhaus, 27. April 2016
gez. Christiane Rosebrock
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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