Hans Conrad Fruchthandelsgesellschaft m.b.H.

Banksstraße 28, 20097 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 26513
Eingetragen
13.11.1980
Branche
Großhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnGroßhandel mit Fisch und FischerzeugnissenEinzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
Gegenstand
(1) Großhandel mit Obst, Gemüse und Südfrüchten sowie Import, Versand und alle damit zusammenhängenden Geschäfte. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen zu errichten, zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Joachim Conrad
seit 6.6.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

86.40% identifiziert13.60% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Hans Joachim Conrad
86.40%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
13.60%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hans Joachim Conrad
Hamburg
129.600 DM
86.40%
Hans Conrad Fruchthandelsgesellschaft m.b.H.
Germany
20.400 DM
13.60%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hans Conrad Fruchthandelsgesellschaft m.b.H.

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 80.717,62 54.146,35
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.270,00 4.550,00
II. Sachanlagen 1.336,00 2.034,00
III. Finanzanlagen 75.111,62 47.562,35
B. Umlaufvermögen 163.633,71 178.243,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 148.255,32 158.144,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.378,39 20.098,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.977,36
D. sonstige Aktiva 378,81 0,00
Summe Aktiva 244.730,14 234.367,10

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 162.749,74 171.364,84
I. gezeichnetes Kapital 76.693,80 76.693,80
II. Gewinnvortrag 80.748,25 75.594,53
III. Jahresüberschuss 5.307,69 19.076,51
B. Rückstellungen 3.880,00 3.880,00
C. Verbindlichkeiten 78.100,40 59.122,26
Summe Passiva 244.730,14 234.367,10

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. (

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften / Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden. .

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passivier

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände
148.255,32

24.574,07

158.144,75

24.574,07

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 10.430,96 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 76.693,80 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 78.100,40 78.100,40 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 59.122,26 59.122,26 0,00
Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit
Conrad, Joachim Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Hamburg, den 19.11.2019

gez. J. Conrad

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 19.11.2019.

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