Dragun Taxi GmbHLiquidiert

44225 Dortmund, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dortmund HRB 15917
Eingetragen
12.6.2003
Branche
Personenbeförderung mit Fahrzeug mit Fahrer auf AbrufPersonenbeförderung im Linienverkehr auf der StraßePersonenbeförderung im Gelegenheitsverkehr auf der Straße
Gegenstand
die Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen - Verkehr mit Taxen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes -

Historie

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Management

NameRolle
Fariba Forouhar
seit 6.4.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dragun Taxi GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006

Bilanz zum 31.12.2006

Aktiva

  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 50.626,50 43.541,00
I. Sachanlagen 50.626,50 43.541,00
C. Umlaufvermögen 15.813,62 11.721,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.910,04 11.441,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.903,58 279,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.434,00 1.693,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 80.374,12 69.455,60

Passiva

   
  31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 28.646,38 24.948,93
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 51,07 1.532,92
III. Jahresüberschuss 3.697,45 1.481,85
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 11.240,00
C. Rückstellungen 3.599,00 685,70
D. Verbindlichkeiten 48.128,74 32.580,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 80.374,12 69.455,60

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2006

der Dragun Taxi GmbH, Dortmund

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 1 EStG wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Die beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens werden linear entsprechend den steuerlich relevanten AfA-Tabellen abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Liquide Mittel werden zum Nennwert/Stichtagskurs angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung der Posten erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 29.271,38 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 4.327,85 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.710,04 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 9.057,40 EUR.

 

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