Klaus Sessler GmbHLiquidiert

75210 Keltern, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 504586
Eingetragen
3.3.1999
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für TragwerksplanungHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
Gegenstand
Entwurf, Planung, Design, sämtliche Tätigkeiten im Galvaniseurhandwerk und der Vertrieb von Metallwaren aller Art, soweit dies keiner besonderen gesetzlichen Erlaubnis bedarf, sowie die Anpachtung des Handelsgeschäfts des Einzelunternehmens unter der Firma Klaus Sessler in Keltern. Ferner übernimmt die Gesellschaft die fachlich einschlägige technische und betriebswirtschaftliche Beratung (Consulting) und die ingenieurmäßige Betreuung (Engineering) in diesen Bereichen.

Historie

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Management

NameRolle
René Sessler
seit 1.6.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Konzern- und Jahresabschlüsse

Klaus Sessler GmbH

Keltern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.705,00 4.285,00
I. Sachanlagen 1.705,00 4.285,00
B. Umlaufvermögen 128.383,10 138.405,05
I. Vorräte 46.120,00 32.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 79.175,05 103.558,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.088,05 2.446,39
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 134.448,51 112.046,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 264.536,61 254.736,61

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 137.046,56 22.912,93
III. Jahresfehlbetrag 22.401,95 114.133,63
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 134.448,51 112.046,56
B. Rückstellungen 6.800,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 257.736,61 251.736,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 264.536,61 254.736,61

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist "kleine Gesellschaft" im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für kleine Gesellschaften in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMOG) aufgestellt.
Eine Anpassung der Vorjahresbeträge wurde nicht vorgenommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB ( §§ 266, 275) gegliedert.
Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wurde von der Möglichkeit der Zusammenfassung nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB kein Gebrauch gemacht.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen des § 288 HGB teilweise in Anspruch.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

A k t i v a

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen, bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden in der Regel nach der linearen Methode vorgenommen.
Die Abschreibungen bei den Zugängen des beweglichen Sachanlagevermögens erfolgten entsprechen den steuerlichen Regelungen monatsgenau.
Geringwertige Anlagegüter wurden gemäß § 6 Abs. 2 EstG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Vorräte

Die Bewertung der unfertigen Erzeugnisse und Leistungen erfolgte entsprechend dem Fertigungsstand zu Herstellungskosten, wobei der Wertansatz nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt wurde.
Ausgehend vom Auftragswert wurden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen.
Warenvorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Nebenkosten nach Abzug von Preisnachlässen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Nettoforderungen gebildet. Eine Einzelwertberichtigung war im Jahr 2010 nicht zu bilden. Im übrigen sind die Forderungen und Vermögensgegenstände zum Nominalwert ausgewiesen.

P a s s i v a

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag, Valutaverbindlichkeiten sind zum Kurs am Tag der Entstehung der Verbindlichkeit oder zum höheren Briefkurs am Bilanzstichtag bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von EUR 25.000,00 ist in voller Höhe eingezahlt und zum Nennbetrag ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlickkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 65.568,70
Restlaufzeit ein bis fünf Jahre EUR 82.325,00
Restlaufzeit über fünf Jahre EUR 67.033,68


IV. Sonstige Angaben
 
1. Geschäftsführung: Zum Geschäftsführer war Herr René Sessler (Kaufmann) bestellt.
Er ist von der Beschränkung des § 181 BGB befreit. Hinsichtlich der Angabe der Gesamtbezüge gemäß § 285 Nr. 9 HGB wurde von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.
2. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von EUR 48.989,41.

gez. René Sessler

Der Jahresabschluss wurde am 16. März  2012 festgestellt

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.



sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.03.2012 festgestellt.

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