Riedele GmbHLiquidiert

86947 Weil, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRB 8886
Eingetragen
27.8.1984
Branche
Herstellung von Nutzkraftwagen und NutzkraftwagenmotorenHerstellung von KrafträdernTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Betrieb einer Werkstätte für Kraftfahrzeuge und Landmaschinen

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Riedele GmbH

Weil

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 4.392,39 5.675,39
I. Sachanlagen 4.239,00 5.522,00
II. Finanzanlagen 153,39 153,39
C. Umlaufvermögen 79.893,52 78.391,95
I. Vorräte 51.255,63 48.827,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.596,35 15.679,78
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 140,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.041,54 13.884,62
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 384.799,95 373.163,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 469.085,86 470.013,13

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Verlustvortrag 398.728,08 409.691,71
III. Jahresüberschuss 1.145,84 10.963,63
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 384.799,95 373.163,49
B. Rückstellungen 2.500,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 466.585,86 467.513,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 204.865,48 200.936,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 469.085,86 470.013,13

Anhang

Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des am 25.05.2009 verkündeten Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft hat das Wahlrecht gemäß Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB in Anspruch genommen und eine Anpassung der Vorjahresbeträge nicht vorgenommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:
Die Bilanz wurde gemäß § 266 HGB vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Die von der Gesellschaft genutzten Grundstücke bzw. Grundstücksanteile sind nur insoweit als Betriebsvermögen aktiviert worden, als sie im Eigentum der Gesellschaft stehen. Die Bilanzierung von Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Einbeziehung eventuell angefallener Nebenkosten. Die beweglichen Gegenstände des Sachanlagevermögens werden linear abgeschrieben. Die Absetzungen für Abnutzung (AfA) richten sich nach der jeweiligen betrieblichen Nutzungsdauer des Anlageguts unter Anlehnung an die amtlichen AfA-Tabellen. Entsprechend der Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen im Berichtszeitraum wurde die AfA zeitanteilig vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis netto 150,00 Euro werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang erfasst. Bei Vorräten einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte die Aktivierung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten. Für Bestandsrisiken und Ungängigkeit wurden angemessene Wertabschläge vorgenommen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalbetrag aktiviert. Das von dem Gesellschafter Erich Riedele der Gesellschaft gewährte Darlehen wurde gesondert ausgewiesen. Feste Rückzahlungsvereinbarungen wurden nicht getroffen. Für das Darlehen wurden folgende Zins- und Tilgungsvereinbarungen getroffen. Als Zinssatz wurden 0,5 % vereinbart. Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt. Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage des § 253 HGB mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, soweit sie passivierungsfähig sind. Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Eigenkapital
Das Stammkapital beträgt DM 50.000. Der Bilanzverlust hat sich wie folgt entwickelt:

Vortrag zum 01.01.2010
398.728,08 EUR
Jahresüberschuss 2010
1.145,84 EUR
Bilanzverlust 31.12.2010
397.582,24 EUR


Die noch nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen des Stammkapitals wurden auf der Passivseite vom Posten "Gezeichnetes Kapital" offen abgesetzt. Der Gesellschaftsvertrag sieht die Einforderung der ausstehenden Einlagen durch die Geschäftsleitung vor. Die Anforderung ist durch die Geschäftsleitung im Berichtsjahr noch nicht erfolgt.
Sonstige Angaben
Geschäftsführung
         Zusammensetzung im Geschäftsjahr 2010:
         Herr Erich Riedele, Beruf: Kfz-Meister
Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird hinsichtlich der Angaben gemäß § 285 Satz 1 Nr. 9a und Nr. 9b HGB Gebrauch gemacht.
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 397.582,24 auf neue Rechnung vorzutragen.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 186.825,64 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 196.477,79 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.06.2011 festgestellt.

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