Star Cutter EU GmbHLiquidiert

Am Forstgraben 3, 91622 Rügland, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ansbach HRB 4375
Eingetragen
16.10.2007
Branche
Großhandel mit WerkzeugmaschinenHerstellung von Maschinenspannzeugen und sonstigem Zubehör für WerkzeugmaschinenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung
Gegenstand
Der Vertrieb von Präzisionswerkzeugen, Bohrern, Maschinen und Zubehör, insb. der Vertrieb von Tieflochbohrern, Bohrwerkzeugen, Carbide-Rohlingen und Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Markus Buck
seit 2.11.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Star Cutter EU GmbH

Rügland

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 2.104,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 2.091,00
II. Sachanlagen 0,00 13,00
B. Umlaufvermögen 26.895,84 37.595,34
I. Vorräte 2.364,00 4.728,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.415,48 32.866,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 116,36 0,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 38.244,19 37.619,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 65.141,03 77.319,25

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -1.562,50 -1.562,50
2. eingefordertes Kapital 23.437,50 23.437,50
II. Verlustvortrag 61.057,41 51.392,29
III. Jahresfehlbetrag 624,28 9.665,12
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 38.244,19 37.619,91
B. Rückstellungen 2.500,00 7.150,00
C. Verbindlichkeiten 62.641,03 70.169,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 65.141,03 77.319,25

Anhang

Allgemeine Grundsätze

und Methoden

Der Jahresabschluss der Star Cutter EU GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der Firma Star Cutter EU GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 HGB. Größenabhängige Erleichterungen gem. § 274a HGB wurden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Die im Vorjahr angewandten Darstellungsgrundsätze und Bewertungsmethoden wurden im Allgemeinen beibehalten, Änderungen sind im Anhang erläutert.

In der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern -falls vorhanden- sind im Anhang vollständig dargelegt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Bilanzierungs- und

Bewertungsgrundsätze

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Die Abschreibung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung erfolgte pro rata temporis entsprechend der Vorschrift des § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG.

Selbständig nutzbare Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten im Berichtsjahr nicht mehr als Euro 150,00 betrugen, wurden im Jahr des Zugangs als Aufwand behandelt.

Für selbständig nutzbare Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten im Berichtsjahr Euro 150,00 aber nicht Euro 1.000,00 übersteigen, wird ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel aufgelöst.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellung waren nicht zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt Euro 62.641,03 (Vorjahr: Euro 70.169,25). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren betragen Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Für Fremdwährungsverbindlichkeiten kommt grundsätzlich der Umrechnungskurs im Zeitpunkt der Entstehung oder der höhere Stichtagskurs zur Anwendung.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf

Steuern Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)
Soziale Sicherheit Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Markus Buck, Rügland geführt.

Für die Nennung der Bezüge wurde von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis: Euro 49.973,62 (Vorjahr: Euro 43.342,44).

Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 der Firma Star Cutter EU GmbH wird hiermit versichert.

Des Weiteren wird erklärt, dass nach dem Schluss des Geschäftsjahres bis heute keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten sind, über die nicht berichtet wurde.

 

Rügland, den 19. März 2014

Markus Buckn, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.03.2014 festgestellt.

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